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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.782904 
Contract referenceCRBE-2023-00068 
Contract description:Adquisición de Insumos de Limpieza Para ser Usado en la Diferente Oficina URBE 
Goods 
Contract Start:
02/10/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
CRBE-DAF-CM-2023-0036 
Adquisición de Insumos de Limpieza Para ser Usado en la Diferente Oficina URBE 
Adquisición de Insumos de Limpieza Para ser Usado en la Diferente Oficina URBE 
UNIDAD EJECUTORA (URBE) 
CRBE-DAF-CM-2023-0036 
GoodsDominicana 
5,557.8 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
02/10/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
29/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
CESAR NICOLAS PENSON #26 OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline90 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1665722 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
4,710.000.000.00847.8015,930.005,557.80
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
13
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01Cucharas plásticas desechables 25/150PAQ88.5201,000.000.000.0018180.004,425.001,180.00
    
21
52151505 - Agitadores des(...)
2.3.9.5.01Removedores en madera de café 100/110PAQ35485850.000.000.0018153.003,540.001,003.00
    
22
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01Piedras aromáticas para baños 32UD177351,120.000.000.0018201.605,664.001,321.60
    
25
52121604 - Manteles
2.3.2.2.01Doly p/bandeja regular 10x15 pulgada3UD7675801,740.000.000.0018313.202,301.002,053.20
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
25,622.08 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.016,189.67  DOP----View
2.3.9.8.02212.40  DOP----View
2.3.9.5.0112,667.89  DOP----View
2.3.3.2.015,664.00  DOP----View
2.3.2.2.01888.12  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  insumos de limpieza25,622.08  DOPDiciembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG16962759661775zcB2125,622.08  DOPLink