Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.782427 
Contract referenceCRBE-2023-00066 
Contract description:Adquisición de Insumos de Limpieza Para ser Usado en la Diferente Oficina URB 
Goods 
Contract Start:
02/10/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-01-ComprasMenores 
CRBE-DAF-CM-2023-0036 
Adquisición de Insumos de Limpieza Para ser Usado en la Diferente Oficina URBE 
Adquisición de Insumos de Limpieza Para ser Usado en la Diferente Oficina URBE 
UNIDAD EJECUTORA (URBE) 
CRBE-DAF-CM-2023-0036 
GoodsDominicana 
25,622.08 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
02/10/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
29/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
CESAR NICOLAS PENSON #26 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline90 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1665720 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
21,713.620.003,908.460.0089,385.0025,622.08
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
4
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01Esponja de fregar resistente 40UD106.210.8432.000.001877.760.004,248.00509.76
    
11
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01Vasos plásticos 10 oz150PAQ247.871.5710,735.500.00181,932.390.0037,170.0012,667.89
    
16
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01Escobas 12UD413112.791,353.480.0018243.630.004,956.001,597.11
    
17
47121708 - Bolsas higiéni(...)
2.3.9.1.01Fundas blancas transparentes de oficina de 5 galones 500UD8.261.28640.000.0018115.200.004,130.00755.20
    
18
47121708 - Bolsas higiéni(...)
2.3.9.1.01Fundas negras de basura de 25 galones 1,000UD11.82.822,820.000.0018507.600.0011,800.003,327.60
    
24
52121703 - Paños para lav(...)
2.3.2.2.01Toallas microfibra todo uso24UD35431.36752.640.0018135.480.008,496.00888.12
    
28
52121602 - Servilletas
2.3.3.2.01Servilleta 500/150PAQ295964,800.000.0018864.000.0014,750.005,664.00
    
29
40141742 - Atomizadores
2.3.9.8.02Atomizador en spray multiusos 1Lit5UD76736180.000.001832.400.003,835.00212.40
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
25,622.08 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.016,189.67  DOP----View
2.3.9.8.02212.40  DOP----View
2.3.9.5.0112,667.89  DOP----View
2.3.3.2.015,664.00  DOP----View
2.3.2.2.01888.12  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  insumos de limpieza25,622.08  DOPDiciembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG16962759661775zcB2125,622.08  DOPLink