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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.786742 
Contract referenceDGAP-2023-00729 
Contract description:Adquisición de Materiales Gastables de Oficina. Proceso dirigido a MIPYMES 
Goods 
Contract Start:
31/10/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/03/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
DGAP-DAF-CM-2023-0178 
Adquisición de Materiales Gastables de Oficina. Proceso dirigido a MIPYMES 
Adquisición de Materiales Gastables de Oficina. Proceso dirigido a MIPYMES 
Dpto. Almacen y Aprovisionamiento 
COMPU OFFICE DGAP-DAF-CM-2023-0178 
GoodsDominicana 
26,316.36 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
31/10/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
29/03/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Abraham Lincoln 1101, Edif. Miguel Cocco OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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Formulario de Requerimiento: D/A 14/01/2023 Oferta económica: SNCC.F.033; D/F 09/08/2023 Crédito a 30 días Entrega inmediata

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1664846 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
22,302.000.004,014.360.0026,880.0026,316.36
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
45
44121506 - Sobres estánda(...)
2.3.9.2.01Sobre en blanco No.10. Cajas 100/1     (LOTE 7)   10CAJ133130.51,305.000.0018234.900.001,330.001,539.90
    
58
44121802 - Fluido de corr(...)
2.3.9.2.01Corrector liquido de brocha         (LOTE 10) 300UD5062.418,720.000.00183,369.600.0015,000.0022,089.60
    
61
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01Uhu barra 40 ML                  (LOTE 10) 50UD21145.542,277.000.0018409.860.0010,550.002,686.86
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
General Source
116,064.80 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.01116,064.80  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de Materiales Gastables de Oficina.116,064.80  DOPMarzo2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023SEP-2023-07671116,064.80  DOP
2024SEP-2023-07672116,064.80  DOP