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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.783374 
Contract referenceOCI-2023-00169 
Contract description:Reparación y correcciones de techos en los centros educativos a nivel nacional. 
Construction 
Contract Start:
09/10/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
09/10/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-03-ComparacionDePrecios 
OCI-CCC-CP-2023-0010 
Reparación y correcciones de techos en los centros educativos a nivel nacional. 
Reparación y correcciones de techos en los centros educativos a nivel nacional. 
Departamento de Infraestructura 
OFERTA OCI CCC CP 2023 0010_EXT 
ConstructionDominicana 
8,957,491.77 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsCIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
09/10/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
09/10/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Maximo Gomez, Esq. Av. Bolivar No19 DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1660873 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
8,957,491.770.000.000.0010,480,841.578,957,491.77
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
10.1
30222301 - Escuelas
2.7.1.2.01Centro LICEO LAS CARMELITAS1UD5,986,742.444,219,733.874,219,733.870.000.000.005,986,742.444,219,733.87
    
10.2
30222301 - Escuelas
2.7.1.2.01Centro LAS COLINAS1UD536,613.33354,058.64354,058.640.000.000.00536,613.33354,058.64
    
10.3
30222301 - Escuelas
2.7.1.2.01Centro LICEO PEDRO LUIS SANTANA 1UD1,975,735.151,836,314.771,836,314.770.000.000.001,975,735.151,836,314.77
    
10.4
30222301 - Escuelas
2.7.1.2.01Centro MANUELA DIEZ JIMENEZ1UD1,981,750.652,547,384.492,547,384.490.000.000.001,981,750.652,547,384.49
 
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Budget Settings

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Operation
General Source
7,523,738.88 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.7.1.2.017,523,738.88  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  Avance 20%1,504,747.77  DOPNoviembre2023
0  CUBICACION 13,490,364.13  DOPAbril2024
0  final1,924,870.66  DOPFebrero2025
0  .603,756.32  DOPSeptiembre2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG16964315577672dRSa11,504,747.77  DOPLink
2024EG1714057897847VrECp25,170,000.00  DOPLink
2025EG1764086817291KosNC11,924,870.66  DOPLink