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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.783300 
Contract referenceINDOCAL-2023-00125 
Contract description:Adquisición de Materiales de Limpieza para el uso de este INDOCAL 
Goods 
Contract Start:
05/10/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
20/11/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
INDOCAL-UC-CD-2023-0065 
Adquisición de Materiales de Limpieza para el uso de este INDOCAL  
Adquisición de Materiales de Limpieza para el uso de este INDOCAL  
Sec. Almacén y Suministro  
Oferta Económica _EXT 
GoodsDominicana 
38,749.6 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
05/10/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
20/11/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Oloff Palmer Esq. Nuñez de Caceres OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1665332 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
32,838.650.005,910.950.0049,502.5038,749.60
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Shampoo para vehículos 15GAL324.5169.492,542.350.0018457.620.004,867.502,999.97
    
2
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01Lavaplatos Jabón Líquido 35GAL2952508,750.000.00181,575.000.0010,325.0010,325.00
    
3
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Jabón Líquido para manos 35GAL2952508,750.000.00181,575.000.0010,325.0010,325.00
    
4
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectantes Aromático 30GAL475211.866,355.800.00181,144.040.0014,250.007,499.84
    
5
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01Cloro 30GAL147.5101.693,050.700.0018549.130.004,425.003,599.83
    
13
47131821 - Compuestos des(...)
2.3.9.1.01Desgrasante 10GAL531338.983,389.800.0018610.160.005,310.003,999.96
 
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Operation
General Source
80,122.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0180,122.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO UNICO80,122.00  DOPOctubre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1696260215100AXFa4180,122.00  DOPLink