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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.784654 
Contract referenceOCI-2023-00175 
Contract description:Reparación y correcciones de techos en los centros educativos a nivel nacional. 
Construction 
Contract Start:
09/10/2023 15:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
09/10/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-03-ComparacionDePrecios 
OCI-CCC-CP-2023-0010 
Reparación y correcciones de techos en los centros educativos a nivel nacional. 
Reparación y correcciones de techos en los centros educativos a nivel nacional. 
Departamento de Infraestructura 
OCI-CCC-CP-2023-0010 
ConstructionDominicana 
8,607,096.12 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsCIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
09/10/2023 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
09/10/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Maximo Gomez, Esq. Av. Bolivar No19 DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1660879 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
8,493,094.840.00114,001.280.0011,584,407.408,607,096.12
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
15.1
30222301 - Escuelas
2.7.1.2.01Centro LOS BEJUCOS1UD296,811.19276,194.45276,194.4500.003,707.311003,707.3100.00296,811.19279,901.76
    
15.2
30222301 - Escuelas
2.7.1.2.01Centro ARROYO TABACO1UD829,110.99622,510.06622,510.0600.008,355.841008,355.8400.00829,110.99630,865.90
    
15.3
30222301 - Escuelas
2.7.1.2.01Centro ELOINA CONSTANZO1UD2,034,014.011,523,892.511,523,892.5100.0020,454.9310020,454.9300.002,034,014.011,544,347.44
    
15.4
30222301 - Escuelas
2.7.1.2.01Centro SERGIO AUGUSTO BERAS1UD5,132,676.333,845,243.493,845,243.4900.0051,614.0110051,614.0100.005,132,676.333,896,857.50
    
15.5
30222301 - Escuelas
2.7.1.2.01Centro VILLA GUERRERO1UD3,291,794.882,225,254.332,225,254.3300.0029,869.1910029,869.1900.003,291,794.882,255,123.52
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
7,523,738.88 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.7.1.2.017,523,738.88  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  Avance 20%1,504,747.77  DOPNoviembre2023
0  CUBICACION 13,490,364.13  DOPAbril2024
0  final1,924,870.66  DOPFebrero2025
0  .603,756.32  DOPSeptiembre2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG16964315577672dRSa11,504,747.77  DOPLink
2024EG1714057897847VrECp25,170,000.00  DOPLink
2025EG1764086817291KosNC11,924,870.66  DOPLink