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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.777341 
Contract referenceBomberos Boca Chica-2023-00030 
Contract description:Compra de Electrodomésticos para uso de este Cuerpo De Bomberos De Boca Chica 
Goods 
Contract Start:
19/09/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
19/09/2023 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
Bomberos Boca Chica-DAF-CM-2023-0005 
Compra de Electrodomesticos  
Compra de Electrodomésticos para uso de este Cuerpo De Bomberos De Boca Chica 
Departamento Administrativo 
Bomberos Boca Chica-DAF-CM-2023-0005 
GoodsDominicana 
255,153.76 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
19/09/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
19/09/2023 14:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Autopista Las Américas Km. 30 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1659006 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
216,232.000.0038,921.760.00255,153.76255,153.76
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
52161505 - Televisores
2.6.2.1.01TELEVISOR TCL 751UD77,950.866,06066,060.000.001811,890.800.0077,950.8077,950.80
    
2
24131607 - Congeladores d(...)
2.6.5.4.01AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU2UD32,92227,90055,800.000.001810,044.000.0065,844.0065,844.00
    
3
40101604 - Ventiladores
2.6.1.4.01ABANICO8UD2,861.52,42519,400.000.00183,492.000.0022,892.0022,892.00
    
4
48101608 - Licuadoras par(...)
2.6.1.4.01LICUADORAS OSTER2UD3,0682,6005,200.000.0018936.000.006,136.006,136.00
    
5
52141516 - Freidoras para(...)
2.6.1.4.01FREIDORA DE AIRE OSTER 320 CAPACIDAD4UD6,074.645,14820,592.000.00183,706.560.0024,298.5624,298.56
    
6
52151808 - Ollas a presió(...)
2.3.9.5.01OLLA DE PRESION 7 LITROS2UD2,088.61,7703,540.000.0018637.200.004,177.204,177.20
    
7
52141502 - Hornos microon(...)
2.6.1.4.01MICROONDAS 1.1P ACERO INOX .NEGRO2UD9,9128,40016,800.000.00183,024.000.0019,824.0019,824.00
    
8
52141606 - Cestas de ropa
2.6.1.4.01LAVADORAS1UD14,63212,40012,400.000.00182,232.000.0014,632.0014,632.00
    
9
24131501 - Refrigerador y(...)
2.6.5.2.01NEVERAS EJECUTIVA 3.3 PIES1UD12,74410,80010,800.000.00181,944.000.0012,744.0012,744.00
    
10
52121508 - Cobijas
2.3.2.2.01JUEGO DE SABANAS6UD578.24902,940.000.0018529.200.003,469.203,469.20
    
11
52121505 - Almohadas
2.3.2.2.01ALMOHADAS6UD5314502,700.000.0018486.000.003,186.003,186.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
255,153.76 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.2.1.0177,950.80  DOP----View
2.6.5.4.0165,844.00  DOP----View
2.6.1.4.0187,782.56  DOP----View
2.3.9.5.014,177.20  DOP----View
2.3.2.2.016,655.20  DOP----View
2.6.5.2.0112,744.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO DE ELECTRODOMESTICOS PARA ESTE CUERPO DE BOMBEROS255,153.76  DOPSeptiembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1695133168169hsFcb1255,153.76  DOPLink