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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.798116
Contract reference
PROINDUSTRIA-2023-00565
Contract description:
COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN ELÉCTRICA DE LA ZONA FRANCA DEL SEIBO
Type of Contract
Goods
Contract Start:
13/10/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
13/12/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
PROINDUSTRIA-DAF-CM-2023-0048
Request Title
COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN ELÉCTRICA DE LA ZONA FRANCA DEL SEIBO
Description
COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN ELÉCTRICA DE LA ZONA FRANCA DEL SEIBO.
Business Operation
Dirección de Parques, Distritos Industriales y Zonas Francas
Reply Reference
PROINDUSTRIA-DAF-CM-2023-0048 COMPRA DE MATERIALES
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
346,035 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
13/10/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
16/10/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1658915 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
293,250.00
0.00
52,785.00
0.00
513,000.00
346,035.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
26121519 - Alambre de alu
(...)
26121519 - Alambre de aluminio revestido de cobre
2.3.9.6.01
ALAMBRE ELÉCTRICO TRÍPLEX #2/0
1,200
FT
135
93.5
112,200.00
0.00
18
20,196.00
0.00
162,000.00
132,396.00
2
30102901 - Postes de ceme
(...)
30102901 - Postes de cemento o concreto
2.3.6.1.01
POSTES DE HORMIGÓN ARMADO 40 PIES DAN 800
3
UD
75,000
40,500
121,500.00
0.00
18
21,870.00
0.00
225,000.00
143,370.00
3
39101617 - Lámparas de so
(...)
39101617 - Lámparas de sodio de alta presión hid
2.3.9.6.01
LÁMPARAS LED TIPO COBRA 150W 6500K 85-265V
15
UD
6,000
3,100
46,500.00
0.00
18
8,370.00
0.00
90,000.00
54,870.00
4
39111813 - Brazos de lámp
(...)
39111813 - Brazos de lámparas
2.3.9.6.01
BRAZOS GALVANIZADO PARA LÁMPARAS 6 PIES
3
UD
2,000
1,100
3,300.00
0.00
18
594.00
0.00
6,000.00
3,894.00
5
31162305 - Abrazaderas de
(...)
31162305 - Abrazaderas de montaje
2.3.6.3.06
ABRAZADERAS, SOPORTES. (HERRAJE PARA INSTALACIÓN CABLE TRÍPLEX 2/0)
15
UD
2,000
650
9,750.00
0.00
18
1,755.00
0.00
30,000.00
11,505.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_12/10/2023_5_15 p.m..Pdf
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0001_ACTA DE ADJUDICACION - ANALISIS DE OFERTA - CUMPLE NO CUMPLE - INFORME.pdf
0001_ACTA DE ADJUDICACION - ANALISIS DE OFERTA - CUMPLE NO CUMPLE - INFORME.pdf
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0001_CUOTA A COMPROMETER.pdf
0001_CUOTA A COMPROMETER.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
346,035.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
191,160.00
DOP
----
View
2.3.6.1.01
143,370.00
DOP
----
View
2.3.6.3.06
11,505.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN ELÉCTRICA DE LA ZONA FRANCA DEL SEIBO
346,035.00
DOP
Noviembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
419-2023
1
346,035.00
DOP
Vencido
0001_CUOTA A COMPROMETER.pdf