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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.777300 
Contract referenceCNZFE-2023-00116 
Contract description:SUMINISTRO MATERIALES LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN 
Goods 
Contract Start:
19/09/2023 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/12/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CNZFE-UC-CD-2023-0067 
SUMINISTRO MATERIALES LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN 
SUMINISTRO MATERIALES LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN 
ENC. DE SUMINISTRO 
SUMINISTROS GUIPAK, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
114,126.72 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
19/09/2023 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
29/12/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
LEOPOLDO NAVARRO # 61 EDF. SAN RAFAEL OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline90 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1656433 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
96,717.550.0017,409.170.00119,845.00114,126.72
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR DE AIRE 8 OZ10UD12588880.000.0018158.400.001,250.001,038.40
    
4
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA ROLLO PRECORTADO75UD350293.8722,040.250.00183,967.250.0026,250.0026,007.50
    
5
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIENICO JUMBO100UD195160.6216,062.000.00182,891.160.0019,500.0018,953.16
    
6
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS DE PAPEL (500/1)60CAJ135112.526,751.200.00181,215.220.008,100.007,966.42
    
10
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS DESECHABLES DE 4 OZ BIODEGRADABLES P/CAFE15CAJ1,2751,080.416,206.000.00182,917.080.0019,125.0019,123.08
    
11
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS DESECHABLES DE 8 OZ BIODEGRADABLES P/AGUA8CAJ2,8152,38119,048.000.00183,428.640.0022,520.0022,476.64
    
12
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SWAPER ( TAMAÑOS VARIOS)10UD1751251,250.000.0018225.000.001,750.001,475.00
    
13
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON ESPUMA DE 1000 ML10GAL755637.016,370.100.00181,146.620.007,550.007,516.72
    
18
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR PARA DISPENSADORES EN SPRAY 6.2 20UD5203927,840.000.00181,411.200.0013,000.009,251.20
    
23
41104211 - Suavizantes
2.3.9.1.01SUAVIZANTE PARA ROPA2GAL160135270.000.001848.600.00800.00318.60
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Operation
General Source
114,126.72 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.5.0141,599.72  DOP----View
2.3.9.1.0119,599.92  DOP----View
2.3.3.2.0152,927.08  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  SUMINISTRO MATERIALES LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.114,126.72  DOPDiciembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1694720969894yKKmR1114,126.72  DOPLink