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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.776367 
Contract referenceISFODOSU-2023-00539 
Contract description:Recinto 1-UM-San Juan de la Maguana- Adquisición de artículos de limpieza. 
Goods 
Contract Start:
18/09/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
23/09/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
ISFODOSU-DAF-CM-2023-0268 
Recinto 1-UM-San Juan de la Maguana- Adquisición de artículos de limpieza 
Recinto 1-UM-San Juan de la Maguana- Adquisición de artículos de limpieza. 
División de Recursos Humanos 
Comelcial Benzan Herrera, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
614,561.7 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
18/09/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
23/09/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Recinto Urania Montás Calle Colón No.1, Sector Manoguayabo, Provincia San Juan de la maguana, de la República Dominicana EL VALLE DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1655213 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
520,815.000.0093,746.700.00629,264.25614,561.70
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Bolsas plásticas 55 gal (fardo 30/5)80UD1,162.398578,800.000.001814,184.000.0092,984.0092,984.00
    
3
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01Bolsas plásticas 5 gal (fardo 30/15)30UD1,162.398529,550.000.00185,319.000.0034,869.0034,869.00
    
10
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Papel higiénico rollo jumbo, (fardo 12/1)125UD1,4751,250156,250.000.001828,125.000.00184,375.00184,375.00
    
13
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Servilletas desechables 500/1 (fardo 10/1)25UD1,646.091,39534,875.000.00186,277.500.0041,152.2541,152.50
    
23
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01Vasos biodegradables, 10 onzas, (caja 20/50)30CAJ4,2483,650109,500.000.001819,710.000.00127,440.00129,210.00
    
24
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01Vasos biodegradables, 8 onzas, (caja 20/50)30CAJ3,7763,25097,500.000.001817,550.000.00113,280.00115,050.00
    
25
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01Vasos biodegradables, 4 onzas, (caja 20/50)4CAJ3,1862,80011,200.000.00182,016.000.0012,744.0013,216.00
    
29
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01Brillo metálico Acero Inox. 12/1 paq.20UD1,1211573,140.000.0018565.200.0022,420.003,705.20
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
321,879.22 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01136,572.02  DOP----View
2.3.3.2.01142,662.00  DOP----View
2.3.9.3.0125,617.80  DOP----View
2.3.7.2.0517,027.40  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago de limpieza321,879.22  DOPSeptiembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1694788654947bxHcW1321,879.22  DOPLink