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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.783123 
Contract referenceCONANI-2023-00442 
Contract description:Adquisición de materiales para la reparación de tuberías ubicadas en la Sede Central de la institución.  
Goods 
Contract Start:
31/10/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CONANI-UC-CD-2023-0113 
Adquisición de materiales para la reparación de tuberías ubicadas en la Sede Central de la institución. 
Adquisición de materiales para la reparación de tuberías ubicadas en la Sede Central de la institución. 
Departamento Servicios Generales 
Adquisición de materiales para la reparación de tu 
GoodsDominicana 
30,361.4 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

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Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
31/10/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Máximo Gómez #154, Es. La Fe, Santo Domingo 2081 OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1654909 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
25,730.000.004,631.400.0013,371.3830,361.40
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
40141702 - Grifos
2.3.9.8.01Cheque horizontal4UD791.781,5166,064.000.00181,091.520.003,167.127,155.52
    
2
40141702 - Grifos
2.3.9.8.01Llave de bola4UD719.81,3745,496.000.0018989.280.002,879.206,485.28
    
3
40141602 - Válvulas de ag(...)
2.3.9.8.02 Valvula3UD1,123.361,9705,910.000.00181,063.800.003,370.086,973.80
    
4
40142115 - Tubería de plá(...)
2.3.5.5.01Tee8UD27.1440320.000.001857.600.00217.12377.60
    
5
40142604 - Codos de tubo
2.3.9.8.02Codo15UD17.726390.000.001870.200.00265.50460.20
    
6
40141719 - Adaptadores pa(...)
2.3.9.8.02Adaptador Hembra4UD20.0626104.000.001818.720.0080.24122.72
    
7
40141719 - Adaptadores pa(...)
2.3.9.8.02Adaptador Macho10UD10.0318180.000.001832.400.00100.30212.40
    
8
40141719 - Adaptadores pa(...)
2.3.9.8.02Unión universal8UD57.8298784.000.0018141.120.00462.56925.12
    
9
40141720 - Conectores par(...)
2.3.9.8.02Coupling8UD17.724192.000.001834.560.00141.60226.56
    
10
40141719 - Adaptadores pa(...)
2.3.9.8.02Adaptador hembra PVC4UD21.2444176.000.001831.680.0084.96207.68
    
11
40142305 - Reductores de (...)
2.3.9.8.02Reducción Bushing4UD20.262288.000.001815.840.0081.04103.84
    
12
40142308 - Y o horquillas(...)
2.3.9.8.02Tubo SW5UD312.79004,500.000.0018810.000.001,563.505,310.00
    
1
31201606 - Calafateos
2.3.7.2.99Cemento PVC1UD958.161,5261,526.000.0018274.680.00958.161,800.68
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
30,361.40 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.8.0113,640.80  DOP----View
2.3.9.8.0214,542.32  DOP----View
2.3.5.5.01377.60  DOP----View
2.3.7.2.991,800.68  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
442  Adquisición de materiales para la reparación de tuberías ubicadas en la Sede Central de la institución.30,361.40  DOPOctubre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1696428280618AS1Zd130,361.40  DOPLink