Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.777137 
Contract referenceADESS-2023-00148 
Contract description:Adquisición de insumos de limpieza y materiales desechables para uso de la institución 
Goods 
Contract Start:
19/09/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
13/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-01-ComprasMenores 
ADESS-DAF-CM-2023-0026 
Adquisición de insumos de limpieza y materiales desechables para uso de la institución 
Adquisición de insumos de limpieza y materiales desechables para uso de la institución 
SERVICIOS GENERALES 
Adquisición de insumos de limpieza y materiales de 
GoodsDominicana 
45,630.6 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
19/09/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
22/09/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
EDIFICIO CISA, NO. 25, FRENTE AL RESTAURANT VISCAYA, AV. SAN MARTIN. C/ MARIA TOLEDO. 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1653931 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
38,670.000.000.006,960.6054,302.0045,630.60
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectante spray 19 onz48UD44941519,920.000.000.00183,585.6021,552.0023,505.60
    
4
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01Brillo con esponja para fregar100UD65454,500.000.000.0018810.006,500.005,310.00
    
10
39111517 - Velas de Cera
2.3.9.9.05Velones aromaticos75UD35019014,250.000.000.00182,565.0026,250.0016,815.00
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
51,986.08 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0151,986.08  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago total51,986.08  DOPOctubre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1694542688802ViLO9151,986.08  DOPLink