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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.774913
Contract reference
HOSGEDOPOL-2023-00269
Contract description:
ADQUISICION DE ARTICULOS DESECHABLES, DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A EMPRESAS MIPYMES.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
12/09/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
08/10/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
HOSGEDOPOL-DAF-CM-2023-0057
Request Title
ADQUISICION DE ARTICULOS DESECHABLES, DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A EMPRESAS MIPYMES
Description
ADQUISICION DE ARTICULOS DESECHABLES, DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A EMPRESAS MIPYMES
Business Operation
Enc. del Almacen de Material Gastable
Reply Reference
BELTRON INVESTMENT_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
318,010 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
12/09/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
13/09/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/Rafael Ravelo Esq. Independencia Hospital Gral Pollicia Nacional OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
15 days
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Contract Comments
Comment:
Para ser utilizados en el comedor de este Hospital General Docente de la Policía Nacional. Solicitado por la encargada de la cafetería mediante oficio S/n. de fecha 04/09/2023. Autorizado por el Direc
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1
DO1.PCCNTR.1654020 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
269,500.00
0.00
48,510.00
0.00
345,148.70
318,010.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
52151704 - Cucharas para
(...)
52151704 - Cucharas para uso doméstico
2.3.9.5.01
Cucharas plásticas 40/25
50
CAJ
1,185
800
40,000.00
0.00
18
7,200.00
0.00
59,250.00
47,200.00
2
52151503 - Cubiertos dese
(...)
52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Cubiertos plásticos 40/25
20
CAJ
1,185
800
16,000.00
0.00
18
2,880.00
0.00
23,700.00
18,880.00
3
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Fardos de Platos foam desechables No. 9 20/25
50
CAJ
1,649.99
1,100
55,000.00
0.00
18
9,900.00
0.00
82,499.50
64,900.00
4
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Fardos de Platos No.32oz. foam envase tipo sancocheros 6/20 fardo de 4 paquetes x 20UND.
20
CAJ
1,875
2,000
40,000.00
0.00
18
7,200.00
0.00
37,500.00
47,200.00
5
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Fardos de Servilletas 10/1 paquete
30
CAJ
1,275
1,100
33,000.00
0.00
18
5,940.00
0.00
38,250.00
38,940.00
6
60121149 - Papel vegetal
(...)
60121149 - Papel vegetal prensado
2.3.3.2.01
Papel PVC 14” X 700 YDS
30
CAJ
764.99
850
25,500.00
0.00
18
4,590.00
0.00
22,949.70
30,090.00
7
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Fardos de Platos tipo bandejas doble con división 200/1
50
CAJ
1,619.99
1,200
60,000.00
0.00
18
10,800.00
0.00
80,999.50
70,800.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
4 ACTA DE ADJUDICACION.pdf
4 ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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Certificación de cuota a comprometer.pdf
Certificación de cuota a comprometer.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_11/9/2023_6_32 p.m..Pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
318,010.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.5.01
248,980.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
69,030.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
318,010.00
DOP
Septiembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
HOSGEDOPOL-UC-CD-2022-003
1
318,010.00
DOP
Vencido
Certificación de cuota a comprometer.pdf