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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.772763 
Contract referenceUAF-2023-00172 
Contract description:Adquisición de productos de limpieza y otros artículos de cocina. 
Goods 
Contract Start:
06/09/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
03/09/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
UAF-DAF-CM-2023-0023 
Adquisición de productos de limpieza y otros artículos de cocina. 
Adquisición de productos de limpieza y otros artículos de cocina. 
Sección de Servicios Generales 
FUDIMAT, S. R. L. , OFERTA, UAF-DAF-CM-2023-0023 
GoodsDominicana 
20,999.64 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
06/09/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
03/09/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Calle Danae, núm. 5, Gazcue, Distrito Nacional, República Dominicana OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1650735 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
17,796.300.003,203.340.0064,290.0020,999.64
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
10
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Fundas plasticas 18 x 22 paquete 25/1275PAQ6015.14,152.500.0018747.450.0016,500.004,899.95
    
18
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Papel higienico fardo 12/125UD1,80053213,300.000.00182,394.000.0045,000.0015,694.00
    
22
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01Brillo verde para fregar18UD354.275.600.001813.610.00630.0089.21
    
23
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01Brillo verde con esponja para fregar36UD607.45268.200.001848.280.002,160.00316.48
 
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General Source
33,035.68 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0133,035.68  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de productos de limpieza y otros artículos de cocina.33,035.68  DOPOctubre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1693856788408THJTV133,035.68  DOPLink