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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.783395 
Contract referenceDAEH-2023-00067 
Contract description:ADQUISICION DE UNIFORMES, EQUIPOS INFORMATICOS, INSUMOS MEDICOS, MATERIALES DE LIMPIEZA, MATERIALES DE OFICINA, INSUMOS MECANICOS, NEUMATICOS, CONTRATACION DE COMPAÑÍA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS, CONTRATACION DE COMPAÑÍA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMILLAS DE AMBULANCIAS 
Goods 
Contract Start:
05/10/2023 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
07/10/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

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Object Info

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DGCP-08-ProcesosExcepcion 
DAEH-MAE-PEUR-2023-0003 
ADQUISICION DE UNIFORMES, EQUIPOS Y MATERIALES INFORMATICOS, INSUMOS MEDICOS, MATERIALES DE LIMPIEZA, MATERIALES DE OFICINA, INSUMOS MECANICOS, NEUMATICOS PARA VEHICULOS DE MOTOR, CONTRATACION DE COMP 
ADQUISICION DE UNIFORMES, EQUIPOS Y MATERIALES INFORMATICOS, INSUMOS MEDICOS, MATERIALES DE LIMPIEZA, MATERIALES DE OFICINA, INSUMOS MECANICOS, NEUMATICOS PARA VEHICULOS DE MOTOR, CONTRATACION DE COMPAÑÍA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS, CONTRATACION DE COMPAÑÍA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMILLAS DE AMBULANCIAS 
Division de Almacen y Suministro 
ROSANNA FARMACEUTICA_EXT 
GoodsDominicana 
10,006,400 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
05/10/2023 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
07/10/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Calle Pepillo Salcedo, Ens. La Fe, Sto. Dgo. D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1649049 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
8,480,000.000.001,526,400.000.0010,000,000.0010,006,400.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
85161501 - Mantenimiento (...)
2.2.7.2.04CONTRATACION DE UNA COMPAÑÍA PARA LA REPARACION Y MATENIMIENTO DE CAMILLAS DE AMBULANCIA1UD10,000,0008,480,0008,480,000.000.00181,526,400.000.0010,000,000.0010,006,400.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
7,049,386.08 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.0424,324.52  DOP----View
2.3.6.4.06289,324.20  DOP----View
2.3.9.8.016,336,148.06  DOP----View
2.3.7.1.05109,032.00  DOP----View
2.3.9.6.01143,234.30  DOP----View
2.3.9.8.02147,323.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Para adquisicion de Uniformes, Equipo y Materiales Informaticos, Insumos Medicos, Materiales de Limpieza y Oficina, Insumos Mecanicos, Neumaticos para Vehiculos, Contratacion de Compañia para el Mante7,049,386.08  DOPOctubre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG16944735404262FO8U11,049,386.08  DOP