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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.772734 
Contract referenceTNR-2023-00114 
Contract description:Adquisición Material Gastable de Oficina para ser utilizados en la Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego, correspondiente al tercer trimestre del año 2023 
Goods 
Contract Start:
05/09/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
06/11/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
TNR-DAF-CM-2023-0014 
Adquisición Material Gastable de Oficina para uso en Tecnificación Nacional de Riego, tercer trimestre del año 2023. 
Adquisición Material Gastable de Oficina para ser utilizados en la Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego, correspondiente al tercer trimestre del año 2023. 
División Administrativa 
OFERTA TECNICA Y ECONOMICA TNR-DAF-CM-2023-0014 
GoodsDominicana 
20,112.7 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
05/09/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
08/09/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/ República del Líbano no.11 esq. Hipólito Herrera Billini, Centro de los Héroes, Santo Domingo. OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1649514 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
19,885.000.00227.700.0026,557.5020,112.70
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
8
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01Boligrafos azules 10/1 150CAJ129.259814,700.000.0000.000.0019,387.5014,700.00
    
9
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01Boligrafos negros 10/120CAJ129.25981,960.000.0000.000.002,585.001,960.00
    
10
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01Boligrafos rojos 10/120CAJ129.25981,960.000.0000.000.002,585.001,960.00
    
49
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.9.2.01Post-it banderita20UD4531620.000.0018111.600.00900.00731.60
    
52
14111504 - Papel en forma(...)
2.3.3.2.01Papel continuo 8 1/2 X111CAJ1,100645645.000.0018116.100.001,100.00761.10
 
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DescriptionFile Name
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Operation
General Source
264,687.59 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.062,750.00  DOP----View
2.3.9.4.013,420.00  DOP----View
2.3.3.2.011,100.00  DOP----View
2.6.1.1.018,800.00  DOP----View
2.3.9.2.01245,202.59  DOP----View
2.3.9.9.013,415.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
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YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1692970360289yxQhs16113,795.64  DOPLink