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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.773328 
Contract referenceCONTRALORIA-2023-00344 
Contract description:ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN,  
Goods 
Contract Start:
06/09/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/12/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
CONTRALORIA-DAF-CM-2023-0055 
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, 
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, 
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
GUIPAK / CONTRALORIA-DAF-CM-2023-0055 
GoodsDominicana 
270,252.99 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
06/09/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
29/12/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. Pedro A. Lluberes # 1, esq. Calle Francia, 3er. piso, Gascue, Sto Dgo, D.N. DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1649411 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
229,027.950.0041,225.040.00208,551.00270,252.99
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIENICO PARA BAÑO 12/1 FALDO900UD190235.78212,202.000.001838,196.360.00171,000.00250,398.36
    
3
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL DE BAÑO CON FRAGANCIA DE 33M ‑290 HOJA-24/1288UD2222.456,465.600.00181,163.810.006,336.007,629.41
    
9
47131608 - Cepillos de ba(...)
2.3.9.1.01CEPILLO LIMPIA INODORO6UD16074.39446.340.001880.340.00960.00526.68
    
10
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPER # 3624UD250131.253,150.000.0018567.000.006,000.003,717.00
    
12
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DETERGENTE LAVAPLATOS EN CREMA DE 425 GRS50UD295101.365,068.000.0018912.240.0014,750.005,980.24
    
13
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01BRILLO VERDE24UD7012.24293.760.001852.880.001,680.00346.64
    
14
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01BRILLO VERDE CON ESPONJA75UD9515.951,196.250.0018215.330.007,125.001,411.58
    
15
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01GOMA DE SACAR AGUA 16" ‑ Con Palo2UD350103206.000.001837.080.00700.00243.08
 
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General Source
3,186.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.013,186.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago3,186.00  DOPSeptiembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1693588917760vOO0h13,186.00  DOPLink