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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.778707 
Contract referenceINPOSDOM-2023-00105 
Contract description:Adquisición de materiales de oficina 
Goods 
Contract Start:
25/09/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
04/03/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
INPOSDOM-DAF-CM-2023-0019 
Adquisición de materiales de oficina  
Adquisición de materiales de oficina  
administrativo 
COMPU OFFICE INPOSDOM-DAF-CM-2023-0019 
GoodsDominicana 
263,435.59 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
25/09/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
04/03/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Heroes de Luperon esq. Rafael Damiron OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1647918 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
223,250.500.0040,185.090.00280,014.00263,435.59
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01Crayones 350UD41.310.953,832.500.0018689.850.0014,455.004,522.35
    
3
44121618 - Tijeras
2.3.6.3.04Tijeras100UD29.532.43,240.000.0018583.200.002,950.003,823.20
    
5
44122011 - Folders
2.3.9.2.01 Folders 8 1/2 X 11 unidades7,000CAJ10.622.718,900.000.00183,402.000.0074,340.0022,302.00
    
6
43232503 - Correctores de(...)
2.6.8.3.01Corrector liquido tipo Lápiz 150UD29.515.972,395.500.0018431.190.004,425.002,826.69
    
10
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01Sobre blanco para carta4,000UD15.341.35,200.000.0018936.000.0061,360.006,136.00
    
12
44102606 - Cinta de máqui(...)
2.3.9.2.01Rollo de etiqueta sin impresión zebra 4x6 pulgadas 333/1 4x6 100UD6491,710171,000.000.001830,780.000.0064,900.00201,780.00
    
13
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01Resaltadores350UD21.2410.933,825.500.0018688.590.007,434.004,514.09
    
18
44111901 - Tableros de pl(...)
2.3.9.2.01Tabla para apoyar 50UD295603,000.000.0018540.000.0014,750.003,540.00
    
20
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.9.2.01Rollos de papel sumadora 100UD5914.761,476.000.0018265.680.005,900.001,741.68
    
22
14121810 - Papeles carbón
2.3.3.1.01Caja de papel carbón 100/150CAJ507.4142.827,141.000.00181,285.380.0025,370.008,426.38
    
23
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01Caja de grapas estándar100CAJ41.332.43,240.000.0018583.200.004,130.003,823.20
 
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Operation
Sources with specific destination
132,003.50 DOP
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AccountValueAnnual Availability
2.3.3.1.015,369.00  DOP----View
2.3.9.2.01126,634.50  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de materiales de oficina132,003.50  DOPMarzo2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202311132,003.50  DOP