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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.770465 
Contract referenceCAMARA CUENTAS-2023-00109 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIALES DE REFRIGERACION PARA USO EN LA INSTITUCION 
Goods 
Contract Start:
30/08/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/11/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
CAMARA CUENTAS-DAF-CM-2023-0015 
ADQUISICION DE MATERIALES DE REFRIGERACION PARA USO EN LA INSTITUCION 
ADQUISICION DE MATERIALES DE REFRIGERACION PARA USO EN LA INSTITUCION 
Dirección Administrativa 
OFERTA LITANG INVESTMENTS SRL, MATERIALES DE REFRI 
GoodsDominicana 
6,376.72 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
30/08/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/11/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos 00000 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1646915 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
5,404.000.00972.720.0029,880.006,376.72
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01CONTACTOR 50A 3P 24V4UD4,500224896.000.0018161.280.0018,000.001,057.28
    
1
40142604 - Codos de tubo
2.3.9.8.02RETRICTO 0907UD9001851,295.000.0018233.100.006,300.001,528.10
    
1
40142604 - Codos de tubo
2.3.9.8.02ROLLO DE CINTA P-33UD1,8601,0713,213.000.0018578.340.005,580.003,791.34
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
6,376.72 DOP
694,245.59 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.011,057.28  DOP----View
2.3.9.8.025,319.44  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
4  56,376.72  DOPSeptiembre2019
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20166387694,245.59  DOP