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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.770070 
Contract referenceDGBN-2023-00124 
Contract description:Adquisición de materiales gastables de oficina para suplir las necesidades de la institución. 
Goods 
Contract Start:
28/08/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/12/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
DGBN-DAF-CM-2023-0011 
Adquisición de materiales gastables de oficina para suplir las necesidades de la institución. 
Adquisición de materiales gastables de oficina para suplir las necesidades de la institución. 
DEPARTAMENTO DE ALMACÉN Y SUMINISTRO 
Inversiones Tejeda Valera FD, SRL DGBN-DAF-CM-202 
GoodsDominicana 
31,170.88 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsCFR - Costo y flete (puerto de destino convenido) 
Contract Start Date
29/08/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
08/09/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Pedro H. Ureña, Esq. Pedro A. Lluberes. DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1641810 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
26,416.000.004,754.880.0033,060.0031,170.88
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
6
44122011 - Folders
2.3.9.2.01Folders manila 8 1/2 x 11100CAJ28524424,400.000.00184,392.000.0028,500.0028,792.00
    
11
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01Resaltador color amarillo 96UD25111,056.000.0018190.080.002,400.001,246.08
    
13
44122026 - Garras para pa(...)
2.3.9.2.01Sacagrapas60UD3616960.000.0018172.800.002,160.001,132.80
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Own resources
52,814.44 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.05108.56  DOP----View
2.3.9.2.0152,705.88  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisicion materiales gastables de oficina para suplir las necesidades de la Institucion.52,814.44  DOPDiciembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1692987110919R8NDs152,814.44  DOPLink