Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.770074 
Contract referenceDGBN-2023-00123 
Contract description:Adquisición de materiales gastables de oficina para suplir las necesidades de la institución. 
Goods 
Contract Start:
29/08/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/12/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-01-ComprasMenores 
DGBN-DAF-CM-2023-0011 
Adquisición de materiales gastables de oficina para suplir las necesidades de la institución. 
Adquisición de materiales gastables de oficina para suplir las necesidades de la institución. 
DEPARTAMENTO DE ALMACÉN Y SUMINISTRO 
DGBN-DAF-CM-2023-0011 
GoodsDominicana 
227,738 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsCFR - Costo y flete (puerto de destino convenido) 
Contract Start Date
29/08/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
08/09/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Pedro H. Ureña, Esq. Pedro A. Lluberes. DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1641419 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
194,600.000.0033,138.000.00428,700.00227,738.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
60121523 - Bolígrafos per(...)
2.3.9.2.01Lapiceros color azul 12/11,500UD108710,500.000.0000.000.00162,000.0010,500.00
    
5
44121802 - Fluido de corr(...)
2.3.9.2.01 Corrector liquido 120UD25172,040.000.0018367.200.003,000.002,407.20
    
9
44121605 - Dispensadores (...)
2.3.9.2.01 Dispensador para cinta de 3/460UD1951016,060.000.00181,090.800.0011,700.007,150.80
    
12
14111507 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01Resmas de papel bond 20 ( VER FICHA TECNICA)800UD315220176,000.000.001831,680.000.00252,000.00207,680.00
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
Own resources
52,814.44 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.05108.56  DOP----View
2.3.9.2.0152,705.88  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisicion materiales gastables de oficina para suplir las necesidades de la Institucion.52,814.44  DOPDiciembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1692987110919R8NDs152,814.44  DOPLink