1. General Information
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2. Conditions
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3. Catalogue Items
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4. Attestation Documents
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.769745
Contract reference
DGAP-2023-00619
Contract description:
Adquisición de útiles escolares para colaboradores Dirección General de Aduanas
Type of Contract
Goods
Contract Start:
28/08/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/02/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DGAP-UC-CD-2023-0322
Request Title
Adquisición de útiles escolares para colaboradores Dirección General de Aduanas
Description
Adquisición de útiles escolares para colaboradores Dirección General de Aduanas
Business Operation
Gerencia de Recursos Humanos
Reply Reference
Adquisición de útiles escolares para colaboradores
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
88,291 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
28/08/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/02/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. Abraham Lincoln No. 1101, Edif. Miguel Cocco, Ens. Serrallés. DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Oficio DCD23/470 D/F 04-08-2023 Cotización No. 35460 D/F 21-08-2023 Forma de pago a crédito Fecha de entrega: 29 de agosto "En la DGA estamos trabajando para la igualdad de genero"
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1
DO1.PCCNTR.1643807 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
80,290.00
0.00
8,001.00
0.00
99,533.00
88,291.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
53121601 - Bolsos o carte
(...)
53121601 - Bolsos o carteras
2.3.2.3.01
Mochila en poliester con bolsillo frontal, color azul navy, serigrafiados 1 logo, 1 colar posición
70
UD
528.64
448
31,360.00
0.00
18
5,644.80
0.00
37,004.80
37,004.80
2
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.02
Cuaderno genéricos de 200 paginas
420
UD
80.24
68
28,560.00
0.00
0.00
0.00
33,700.80
28,560.00
3
44111509 - Sujetadores de
(...)
44111509 - Sujetadores de esferos o lápices
2.3.9.2.01
Estuche escolar porta lapices, color azul Navy 1 logo 1 color posición
70
UD
100.3
90
6,300.00
0.00
18
1,134.00
0.00
7,021.00
7,434.00
4
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.02
Lapiceros azules genéricos
140
UD
11.8
10
1,400.00
0.00
0.00
0.00
1,652.00
1,400.00
5
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.02
Lapiceros negros genericos
70
UD
11.8
10
700.00
0.00
0.00
0.00
826.00
700.00
6
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.02
Lápices de carbón genéricos
140
UD
7.08
7
980.00
0.00
0.00
0.00
991.20
980.00
7
44121707 - Lápices de col
(...)
44121707 - Lápices de colores
2.3.9.2.02
Caja de lápices de colores largos genéricos
70
UD
70.8
60
4,200.00
0.00
0.00
0.00
4,956.00
4,200.00
8
44121804 - Borradores
2.3.9.2.02
Borra
70
UD
8.26
7
490.00
0.00
18
88.20
0.00
578.20
578.20
9
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.02
Corrector liquido 22ml
70
UD
171.1
80
5,600.00
0.00
18
1,008.00
0.00
11,977.00
6,608.00
10
44121619 - Tajalápices ma
(...)
44121619 - Tajalápices manuales.
2.3.9.2.02
Saca punta de metal
70
UD
11.8
10
700.00
0.00
18
126.00
0.00
826.00
826.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
DGAP-UC-CD-2023-0322 COMPROMETER.pdf
DGAP-UC-CD-2023-0322 COMPROMETER.pdf
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DGAP-UC-CD-2023-0322 CAP 2.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_24/8/2023_1_32 p.m..Pdf
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DGAP-2023-00619 SOFIMAC.pdf
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DGAP-2023-00619 SOFIMAC.pdf
DGAP-2023-00619 SOFIMAC.pdf
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Orden de Compras_24_8_2023_1_32 p.m. (1).Pdf
Orden de Compras_24_8_2023_1_32 p.m. (1).Pdf
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Orden de Compras_24_8_2023_1_32 p.m. (1) (1).Pdf
Orden de Compras_24_8_2023_1_32 p.m. (1) (1).Pdf
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Orden de Compras_24_8_2023_1_32 p.m. (1) (1) (1).Pdf
Orden de Compras_24_8_2023_1_32 p.m. (1) (1) (1).Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
88,291.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.2.3.01
37,004.80
DOP
----
View
2.3.9.2.02
43,852.20
DOP
----
View
2.3.9.2.01
7,434.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de útiles escolares para colaboradores Dirección General de Aduanas
88,291.00
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
SEP-2023-0625
1
88,291.00
DOP
Vencido
DGAP-UC-CD-2023-0322 COMPROMETER.pdf
2024
SEP-2023-0625
2
88,291.00
DOP
Vencido
DGAP-UC-CD-2023-0322 COMPROMETER.pdf
(View History)