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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.769353 
Contract referenceHOSPITAL CENTRAL FFA-2023-00671 
Contract description:. 
Goods 
Contract Start:
24/08/2023 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
24/08/2023 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2023-0101 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN ESTE CENTRO DE SALUD. 
Almacen de Propiedades del HCFA 
MATERIALES DE LIMPIEZA_EXT 
GoodsDominicana 
218,536 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
24/08/2023 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
24/08/2023 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1642039 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
185,200.000.0033,336.000.00196,800.00218,536.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
5
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01ZAFACONES PLATICO10UD3,5003,50035,000.000.00186,300.000.0035,000.0041,300.00
    
6
47131701 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01Dispensadores de papel toalla8UD7,9506,30050,400.000.00189,072.000.0063,600.0059,472.00
    
7
47131704 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01Dispensadores de jabon liquidos8UD3505504,400.000.0018792.000.002,800.005,192.00
    
8
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Fardos de Papel Higuinico 1/4860UD99099059,400.000.001810,692.000.0059,400.0070,092.00
    
9
52121602 - Servilletas
2.3.3.2.01Rollos de papel toalla 1/630UD1,2001,20036,000.000.00186,480.000.0036,000.0042,480.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
120,159.40 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.9941,300.00  DOP----View
2.3.9.1.0178,859.40  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  materiales de limpieza120,159.40  DOPSeptiembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1693338713281TACxF1120,159.40  DOPLink