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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.790956
Contract reference
PS-2023-00243
Contract description:
Adquisición de insumos para el mantenimiento de los equipos tecnológicos del programa Supérate, dirigido a Mipymes
Type of Contract
Goods
Contract Start:
02/11/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
20/08/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
PS-DAF-CM-2023-0046
Request Title
Adquisición de insumos para el mantenimiento de los equipos tecnológicos del programa Supérate, dirigido a Mipymes
Description
Adquisición de insumos para el mantenimiento de los equipos tecnológicos del programa Supérate, dirigido a MiPymes
Business Operation
Dirección de Tecnologia
Reply Reference
PS-DAF-CM-2023-0046
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
102,451.94 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
02/11/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
20/08/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Almacen Abreu C Abreu Esq. Salcedo (Cercano al Destacamento) San Carlos DN
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Metodo de pago Transferencia / Cheque
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1635820 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
86,823.68
0.00
15,628.26
0.00
78,025.95
102,451.94
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
14
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Toallas de microfibra (amarillas)
200
UD
75
35.1
7,020.00
0.00
18
1,263.60
0.00
15,000.00
8,283.60
23
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
Brochas finas 1 ½
5
UD
28.19
39.36
196.80
0.00
18
35.42
0.00
140.95
232.22
25
26121536 - Cordón de exte
(...)
26121536 - Cordón de extensión
2.3.9.6.01
Extensión eléctrica de 30 pies
3
UD
685
405
1,215.00
0.00
18
218.70
0.00
2,055.00
1,433.70
26
13102023 - Poliftalamida
(...)
13102023 - Poliftalamida (PPA)
2.3.5.5.01
Fundas de 100 unidades tairrage 2.5x150mm
10
UD
65
61.56
615.60
0.00
18
110.81
0.00
650.00
726.41
28
52161520 - Micrófonos
2.6.2.1.01
Micrófono Inalámbrico GO con Lavalier Incluido.
2
UD
30,090
38,888.14
77,776.28
0.00
18
13,999.73
0.00
60,180.00
91,776.01
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_18/8/2023_5_39 p.m..Pdf
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acta de adj cm-0046.pdf
acta de adj cm-0046.pdf
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CUOTA OMX MULTISER.pdf
CUOTA OMX MULTISER.pdf
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Orden de compra FL Betances .pdf
Orden de compra FL Betances .pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
133,262.47
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
41,479.71
DOP
----
View
2.3.9.2.01
91,782.76
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
133,262.47
DOP
Septiembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG16921158174917Oj3g
1
133,262.47
DOP
Vencido
Link