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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.769308 
Contract referenceINDRHI-2023-00701 
Contract description:COMPRA DE NEUMATICOS (GOMAS ), PARA SER USADAS EN DIFERENTES CAMIONETAS DE LA INSTITUCION. 
Goods 
Contract Start:
25/08/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/10/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
INDRHI-UC-CD-2023-0505 
COMPRA DE NEUMATICOS (GOMAS ), PARA SER USADAS EN DIFERENTES CAMIONETAS DE LA INSTITUCION.  
COMPRA DE NEUMATICOS (GOMAS ), PARA SER USADAS EN DIFERENTES CAMIONETAS DE LA INSTITUCION.  
División de Transportación 
COMPRA DE NEUMATICOS (GOMAS ), PARA SER USADAS EN  
GoodsDominicana 
182,118.07 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
24/08/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
25/08/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
ALMACEN GENERAL  

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1640418 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
154,337.340.0027,780.730.00177,000.00182,118.07
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
25172504 - Neumáticos par(...)
2.3.5.3.01NEUMATICOS (GOMAS) 245/70R16, PARA LAS FICHAS C-925 Y C-949, AL SERVICIO DE LA DIVISION SABANA DE LA MAR Y EL SUPERVISOR DE PROYECTO8UD11,00010,109.3680,874.880.001814,557.480.0088,000.0095,432.36
    
2
25172504 - Neumáticos par(...)
2.3.5.3.01 NEUMATICOS (GOMAS) 265/70R16, PARA SER USADO EN LA FICHA C-874, PARA EL D/R VALLE DE AZUA4UD11,0008,633.9434,535.760.00186,216.440.0044,000.0040,752.20
    
3
25172504 - Neumáticos par(...)
2.3.5.3.01NEUMATICOS (GOMAS) 700/R15LT, CON SUS TUBOS, PARA SER USADAS EN LA FICHA C-777, PARA EL D/R VALLE DE AZUA5UD9,0007,785.3438,926.700.00187,006.810.0045,000.0045,933.51
 
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Operation
General Source
182,118.07 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.5.3.01182,118.07  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO TOTAL 182,118.07  DOPOctubre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1692379272197CdG4T1182,118.07  DOPLink