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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.771203 
Contract referenceCP-2023-00012 
Contract description:Adquisición de Suministros de Oficina, para CP., Dirigido a Mipymes Mujer 
Goods 
Contract Start:
29/08/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/12/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CP-UC-CD-2023-0013 
Adquisición de Suministros de Oficina, para CP., Dirigido a Mipymes Mujer 
Adquisición de Suministros de Oficina, para CP., Dirigido a Mipymes Mujer 
Director General Crédito Público 
Cotización Brothers RSR Supply Offices, SRL_EXT_CP 
GoodsDominicana 
226,123.4 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
29/08/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
29/12/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av.,México,No.45,Gazcue,M.H. 10205 DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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De las cantidades solicitadas en el Item #1 solo se adjudicaron 386 resmas de papel 8 1/2 x 11

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1639802 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
191,630.000.0034,493.400.00177,445.00226,123.40
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
14111507 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01Resma de Papel 8 1/2 X 11386RESMA24523088,780.000.001815,980.400.0094,570.00104,760.40
    
2
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01Resaltadores ( Amarillos) 500UD452010,000.000.00181,800.000.0022,500.0011,800.00
    
3
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01Bolígrafos (Azules)1,000UD201010,000.000.00181,800.000.0020,000.0011,800.00
    
4
44121704 - Esferos de pun(...)
2.3.9.2.01Felpas (Azules) 500UD452512,500.000.00182,250.000.0022,500.0014,750.00
    
5
44102404 - Máquinas para (...)
2.3.9.2.01Etiquetadora de labels1UD3,0008,0008,000.000.00181,440.000.003,000.009,440.00
    
6
41122702 - Cintas etiquet(...)
2.3.9.9.01Labels Refill Etiquetadora Rojo, Amarillo y Azul3UD1,0001,2003,600.000.0018648.000.003,000.004,248.00
    
7
44121704 - Esferos de pun(...)
2.3.9.2.01Felpas Gel Grip 12/1 (Azules)25CAJ4752,35058,750.000.001810,575.000.0011,875.0069,325.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
226,123.40 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.1.01104,760.40  DOP----View
2.3.9.2.01117,115.00  DOP----View
2.3.9.9.014,248.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago 100% con la entrega de la mercancia y facturación226,123.40  DOPDiciembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG16927078263309Dvxs1226,123.40  DOPLink