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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.774997 
Contract referenceEDEESTE-2023-00234 
Contract description:COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA COBROS OFICINAS COMERCIALES 
Goods 
Contract Start:
25/09/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
15/12/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
EDEESTE-DAF-CM-2023-0045 
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA COBROS OFICINAS COMERCIALES  
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA COBROS OFICINAS COMERCIALES  
Dirección Comercial 
EDEESTE-DAF-CM-2023-0045 OFFITEK SRL 
GoodsDominicana 
1,039,446.37 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsCFR - Costo y flete (puerto de destino convenido) 
Contract Start Date
25/09/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
15/12/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. San Vicente de Paúl Esq. Carretera Mella, Centro Comercial Mega Centro, Paseo de la Fauna local 226, entrando por la Calle Diego de Ocampo DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1636836 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
880,886.750.00158,559.620.001,322,358.001,039,446.37
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
60121232 - Rodillos para (...)
2.3.6.3.04Papel impresora de caja 2P 3" Rollo25,560UD40.228.05716,958.000.0018129,052.440.001,027,512.00846,010.44
    
3
60121232 - Rodillos para (...)
2.3.6.3.04Papel Térmico para impresora TSP 600 3.15 Rollo3,000UD55.231.2793,810.000.001816,885.800.00165,600.00110,695.80
    
4
60121232 - Rodillos para (...)
2.3.6.3.04Papel 2 1/4 para Sumadora 2,650UD33.1515.3840,757.000.00187,336.260.0087,847.5048,093.26
    
5
60121232 - Rodillos para (...)
2.3.6.3.04Cinta Tinta para Maquina Sumadora 825UD50.1835.5929,361.750.00185,285.120.0041,398.5034,646.87
 
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Operation
General Source
1,039,446.37 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.041,039,446.37  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1   MATERIAL GASTABLE PARA COBROS OFICINAS COMERCIALES1,039,446.37  DOPDiciembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023111,039,446.37  DOP