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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.773214 
Contract referenceIDIAF-2023-00094 
Contract description:COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LOS DIFERENTES CENTROS DEL IDIAF 
Goods 
Contract Start:
24/08/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
24/09/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
IDIAF-UC-CD-2023-0060 
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LOS DIFERENTES CENTROS DEL IDIAF 
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LOS DIFERENTES CENTROS DEL IDIAF 
SEDE 
IDIAF-UC-CD-2023-0060 
GoodsDominicana 
70,382.4 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

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Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
24/08/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
24/09/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/Rafael Augusto Sanchez #89, Evaristo morales OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1635838 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
59,646.100.0010,736.300.00103,945.0070,382.40
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01PAÑITOS O TOLLAS PARA LIMPIAR135UD50405,400.000.0018972.000.006,750.006,372.00
    
2
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA CON SU PALO14UD1801141,596.000.0018287.280.002,520.001,883.28
    
3
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SWAPER14UD210130.61,828.400.0018329.110.002,940.002,157.51
    
4
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01GALONES DESINFECTANTES65GAL30092.76,025.500.00181,084.590.0019,500.007,110.09
    
5
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01BLANQUEADORES65GAL110523,380.000.0018608.400.007,150.003,988.40
    
6
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01JABON DE FREGAR EN PASTA101UD130808,080.000.00181,454.400.0013,130.009,534.40
    
7
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01GALONES DE JABON LIQUIDO DE FREGAR25GAL300143.643,591.000.0018646.380.007,500.004,237.38
    
8
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01ESPONJAS DE FREGAR98UD60353,430.000.0018617.400.005,880.004,047.40
    
9
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01BRILLOS DE FREGAR (BRILLO VERDE)21UD4020420.000.001875.600.00840.00495.60
    
10
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01BOLSAS NEGRAS PARA BASURA DE 55 GL 100/16PAQ5305203,120.000.0018561.600.003,180.003,681.60
    
11
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01BOLSAS NEGRAS PARA BASURA 17X22 100/17PAQ1152001,400.000.0018252.000.00805.001,652.00
    
12
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01DESODORANTES DE BAÑO SPRAY 20UD120991,980.000.0018356.400.002,400.002,336.40
    
13
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01DESODORANTES DE BAÑO EN PASTILLA20UD11045900.000.0018162.000.002,200.001,062.00
    
14
47131821 - Compuestos des(...)
2.3.9.1.01GALONES DESGRASANTE6GAL450248.41,490.400.0018268.270.002,700.001,758.67
    
15
47131608 - Cepillos de ba(...)
2.3.9.1.01ESCOBILLA DE INODOROS5UD15075375.000.001867.500.00750.00442.50
    
16
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01JABON DE CUABA LIQUIDO61GAL200141.68,637.600.00181,554.770.0012,200.0010,192.37
    
17
47131825 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01DESENCRUSTANTE5GAL4507683,840.000.0018691.200.002,250.004,531.20
    
18
47121807 - Émbolo del lav(...)
2.3.9.1.01DESTUPIDOR DE INODOROS5UD170130650.000.0018117.000.00850.00767.00
    
19
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO PARA MANOS26GAL400134.73,502.200.0018630.400.0010,400.004,132.60
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
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70,382.40 DOP
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AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0170,382.40  DOP----View
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IDDescriptionValueMonthYear
0  COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LOS DIFERENTES CENTROS DEL IDIAF70,382.40  DOPAgosto2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1691764602529fBZjV170,382.40  DOPLink