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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.763940 
Contract referenceDGM-2023-00171 
Contract description:ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS DE ESTA DGM. 
Goods 
Contract Start:
07/08/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/11/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
DGM-UC-CD-2023-0048 
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS DE ESTA DGM. 
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS DE ESTA DGM. 
Departamento de Transportacion 
HOLLYWOOD AUTO ADORNO,SRL_EXT 
GoodsDominicana 
224,999.78 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
07/08/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/11/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. George Washignton Esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1631345 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
190,677.780.0034,322.000.00202,000.00224,999.78
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
30141511 - Película de ve(...)
2.3.9.9.04Película de ventana10UD9,0008,474.5784,745.700.001815,254.230.0090,000.0099,999.93
    
2
46171502 - Candados de ca(...)
2.3.9.9.04Candados de cable8UD5,0004,830.538,644.000.00186,955.920.0040,000.0045,599.92
    
3
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04Cerraduras8UD6,0005,508.4744,067.760.00187,932.200.0048,000.0051,999.96
    
4
39111705 - Barras fluores(...)
2.3.9.6.01Barras fluorescentes o de iluminación1UD1,000762.71762.710.0018137.290.001,000.00900.00
    
5
78180107 - Reparación y m(...)
2.2.7.2.06Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros1UD10,0008,898.38,898.300.00181,601.690.0010,000.0010,499.99
    
6
52161512 - Altoparlantes
2.6.2.1.01Altoparlantes1UD9,0008,474.578,474.570.00181,525.420.009,000.009,999.99
    
7
25174418 - Tapetes del ve(...)
2.3.9.8.02Tapetes del vehículo1UD4,0005,084.745,084.740.0018915.250.004,000.005,999.99
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
224,999.78 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.01900.00  DOP----View
2.2.7.2.0610,499.99  DOP----View
2.6.2.1.019,999.99  DOP----View
2.3.9.8.025,999.99  DOP----View
2.3.9.9.04197,599.81  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  TRANSFERENCIA224,999.78  DOPSeptiembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1691151773634GjodN1224,999.78  DOPLink