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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.772816 
Contract referenceEDEESTE-2023-00229 
Contract description:Compra de Materiales de Redes Alámbricas para Operatividad de EDEESTE.  
Goods 
Contract Start:
11/09/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

Object Info

DGCP-01-ComprasMenores 
EDEESTE-DAF-CM-2023-0048 
Compra de Materiales de Redes Inalámbricas  
Compra de Materiales de Redes Inalámbricas  
Dirección de Tecnología 
EDEESTE DAF CM 2023 0048 
GoodsDominicana 
60,770 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
11/09/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
29/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. San Vicente de Paúl Esq. Carretera Mella, Centro Comercial Mega Centro, Paseo de la Fauna local 226, entrando por la Calle Diego de Ocampo DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1630918 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
51,500.000.009,270.000.00135,000.0060,770.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
43223106 - Equipos y comp(...)
2.6.5.5.01Adaptador 9-Pin DB9 RS232 Macho a RJ11/1400UD30010040,000.000.00187,200.000.00120,000.0047,200.00
    
7
43223106 - Equipos y comp(...)
2.6.5.5.01Conector RJ11500UD1073,500.000.0018630.000.005,000.004,130.00
    
8
43223106 - Equipos y comp(...)
2.6.5.5.01Rollo Adhesivo tira negro 3/4 x 3010UD1,0008008,000.000.00181,440.000.0010,000.009,440.00
 
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DescriptionFile Name
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Operation
General Source
946,832.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.5.5.01946,832.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  1946,832.00  DOPSeptiembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202311946,832.00  DOP