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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.770864
Contract reference
PASAPORTES-2023-00097
Contract description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE PAS
Type of Contract
Goods
Contract Start:
01/09/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
02/09/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-03-ComparacionDePrecios
Request Reference
PASAPORTES-CCC-CP-2023-0007
Request Title
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES. DIRIGIDO A MIPYMES
Description
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES. DIRIGIDO A MIPYMES
Business Operation
Depto Almacen y Suministro
Reply Reference
Oferta _EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
799,568 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
01/09/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
02/09/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av George Washington Esq. Heroes de Luperon OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1628637 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
677,600.00
0.00
121,968.00
0.00
864,300.00
799,568.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1.1
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Rollo de Papel p/ baño junior, para dispensador , rollo de 1200 pies de longuitud
2,000
UD
277.3
235
470,000.00
0.00
18
84,600.00
0.00
554,600.00
554,600.00
3.9
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Jabón Líquido de cuaba, para todo tipo de tejido
60
GAL
295
210
12,600.00
0.00
18
2,268.00
0.00
17,700.00
14,868.00
3.10
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Jabón Líquido multiuso sin olor y sin color.
200
GAL
325
250
50,000.00
0.00
18
9,000.00
0.00
65,000.00
59,000.00
2.7
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Desinfectante en gel antibacterial, advance, instantáneo. Elimina los gérmenes en un 99.99%. Con humectante y vitamina E, no agua, no toalla no jabón
30
GAL
900
750
22,500.00
0.00
18
4,050.00
0.00
27,000.00
26,550.00
2.10
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Desinfectante Aromático limpiador multiuso con fragancia duradera envase transparente y tapa transparente
500
GAL
400
245
122,500.00
0.00
18
22,050.00
0.00
200,000.00
144,550.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
Contrato Edyjca.pdf
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Cuota Edyjca.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
115,846.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
48,852.00
DOP
----
View
2.3.9.5.01
1,150.50
DOP
----
View
2.3.9.1.01
65,844.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Completo
115,846.50
DOP
Noviembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1693404807806m4DXr
1
115,846.50
DOP
Vencido
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