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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.762643 
Contract referenceSRSNORC-2023-00129 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL SRSN II Y SUS DEPENDENCIAS 
Goods 
Contract Start:
01/08/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
02/10/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
SRSNORC-DAF-CM-2023-0030 
ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL SRSN II Y SUS DEPENDENCIAS. 
ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL SRSN II Y SUS DEPENDENCIAS. 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION 
SRSNORC 0030 PROLIMDES 
GoodsDominicana 
347,380.2 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

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Delivery optionsDAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido) 
Contract Start Date
01/08/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
02/10/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline90 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1628702 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
294,390.000.0052,990.200.00582,743.00347,380.20
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
4
12161902 - Surfactantes d(...)
2.3.7.2.99DETERGENTE EN POLVO SACO 30 LIB15LB1,23991013,650.000.00182,457.000.0018,585.0016,107.00
    
5
52152102 - Vasos para beb(...)
2.3.9.5.01VASOS #7 50/ 1110PAQ64.9404,400.000.0018792.000.007,139.005,192.00
    
15
52121704 - Toallas de man(...)
2.3.2.2.01TOLLAS DE MANOS PARA SECAR INSTRUMENTOS60UD590352,100.000.0018378.000.0035,400.002,478.00
    
16
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOLLA JUMBO 6/1 237PAQ767520123,240.000.001822,183.200.00181,779.00145,423.20
    
17
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2.3.3.2.01ROLLO DE PAPEL HIGIENICO JUMBO 12/1 160PAQ1,41652083,200.000.001814,976.000.00226,560.0098,176.00
    
19
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPE FIBRA #36100UD17712012,000.000.00182,160.000.0017,700.0014,160.00
    
24
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE EN SPRAY 19 ONZ180UD53131055,800.000.001810,044.000.0095,580.0065,844.00
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
114,318.40 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.043,068.00  DOP----View
2.3.3.2.011,628.40  DOP----View
2.3.9.5.0110,620.00  DOP----View
2.3.9.1.0199,002.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL SRSN II Y SUS DEPENDENCIAS.114,318.40  DOPOctubre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023SRSNORC-2023-001272023114,318.40  DOP