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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.763105 
Contract referenceSRSNORC-2023-00127 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL SRSN II Y SUS DEPENDENCIAS 
Goods 
Contract Start:
02/08/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
02/10/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
SRSNORC-DAF-CM-2023-0030 
ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL SRSN II Y SUS DEPENDENCIAS. 
ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL SRSN II Y SUS DEPENDENCIAS. 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION 
COTIZACION SRSNORC 2023-0030 
GoodsDominicana 
114,318.4 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

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Delivery optionsDAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido) 
Contract Start Date
02/08/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
02/10/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline90 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1628501 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
96,880.000.0017,438.400.00179,360.00114,318.40
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01CLORO (9%)1,200GAL94.45768,400.000.001812,312.000.00113,280.0080,712.00
    
6
52152102 - Vasos para beb(...)
2.3.9.5.01VASOS #5 50/1200PAQ70.8459,000.000.00181,620.000.0014,160.0010,620.00
    
8
47131605 - Cepillos de li(...)
2.3.9.1.01CEPILLO PARA INODORO CON BASE 100UD112.1656,500.000.00181,170.000.0011,210.007,670.00
    
14
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS 500/1 15PAQ1,534921,380.000.0018248.400.0023,010.001,628.40
    
21
27112003 - Rastrillos
2.3.6.3.04RASTRILLO ARAÑA DE METAL10UD5902602,600.000.0018468.000.005,900.003,068.00
    
23
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR EN SPRAY100UD118909,000.000.00181,620.000.0011,800.0010,620.00
 
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Budget Settings

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Operation
General Source
114,318.40 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.043,068.00  DOP----View
2.3.3.2.011,628.40  DOP----View
2.3.9.5.0110,620.00  DOP----View
2.3.9.1.0199,002.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL SRSN II Y SUS DEPENDENCIAS.114,318.40  DOPOctubre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023SRSNORC-2023-001272023114,318.40  DOP