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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.761847 
Contract referenceEGEHID-2023-00309 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y PINTURAS PARA SER UTILIZADO EN EL CAMBIO CORPORATIVO DE LAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS, RIO BLANCO, HATILLO COTUI, RINCON Y ANIANA 
Goods 
Contract Start:
31/07/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/08/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
EGEHID-DAF-CM-2023-0108 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y PINTURAS PARA SER UTILIZADO EN EL CAMBIO CORPORATIVO DE LAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS, RIO BLANCO, HATILLO COTUI, RINCON Y ANIANA  
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y PINTURAS PARA SER UTILIZADO EN EL CAMBIO CORPORATIVO DE LAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS, RIÓ BLANCO, HATILLO COTUI, RINCON Y ANIANA  
Dirección de Mantenimiento y Conservación de Instalaciones 
EGEHID-DAF-CM-2023-0108 
GoodsDominicana 
47,019.46 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
31/07/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/08/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Romulo Betancourt No. 303 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1627901 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
39,847.000.007,172.460.0074,575.0047,019.46
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04MOTA DE 1 1/445UD2251295,805.000.00181,044.900.0010,125.006,849.90
    
3
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04MOTA ANTIGOTEO 9 X 1160UD3001006,000.000.00181,080.000.0018,000.007,080.00
    
4
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHA NO.236UD150652,340.000.0018421.200.005,400.002,761.20
    
5
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHA NO.436UD150923,312.000.0018596.160.005,400.003,908.16
    
6
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHA NO.636UD1502157,740.000.00181,393.200.005,400.009,133.20
    
10
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06PRIMERS 5UD4,2502,69013,450.000.00182,421.000.0021,250.0015,871.00
    
18
31211910 - Guantes para p(...)
2.3.9.9.01GUANTES DE TELA 20UD450601,200.000.0018216.000.009,000.001,416.00
 
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Budget Settings

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Operation
Own resources
1,384,346.50 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.9911,328.00  DOP----View
2.3.7.2.061,364,611.00  DOP----View
2.3.9.3.018,407.50  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  total1,384,346.50  DOPAgosto2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023SDA-SOL-GCC-0649-067711,384,346.50  DOP
2024SDA-SOL-GCC-0649-067711,384,346.50  DOP