Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.763658 
Contract referenceASDE-2023-00230 
Contract description:SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA. 
Goods 
Contract Start:
03/08/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
27/09/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-01-ComprasMenores 
ASDE-DAF-CM-2023-0112 
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA. 
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA . 
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN GENERAL DE ALMACENES Y COMBUSTIBLE 
ASDE-DAF-CM-2023-0112 OFFITEK SRL 
GoodsDominicana 
491,425.72 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
03/08/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
27/09/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
CARR. MELLA KILOMETRO 7 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1627119 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
420,814.500.0070,611.220.00460,800.00491,425.72
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31201603 - Gomas
2.3.7.2.99BANDITAS (GOMITAS) #18 (100/1 UND)100CAJ4022.042,204.000.0018396.720.004,000.002,600.72
    
2
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01BOLIGRAFOS (LAPICEROS) COLOR AZUL. (ALTA CALIDAD)3,000UD87.823,400.000.0000.000.0024,000.0023,400.00
    
3
44121622 - Humectante o c(...)
2.3.9.2.01CERA PARA CONTAR 50UD8039.161,958.000.0018352.440.004,000.002,310.44
    
4
44122104 - Clips para pap(...)
2.3.9.2.01CLIPS METALICO 50.MM 100CAJ2022.882,288.000.0018411.840.002,000.002,699.84
    
5
44122104 - Clips para pap(...)
2.3.9.2.01CLIPS METALICO PEQUEÑO 33.MM100CAJ409.24924.000.0018166.320.004,000.001,090.32
    
6
43232503 - Correctores de(...)
2.6.8.3.01CORRECTOR LIQUIDO BLANCO C/ ESCOBILLA. ALTA CALIDAD200UD2518.653,730.000.0018671.400.005,000.004,401.40
    
7
44121706 - Lápices de mad(...)
2.3.9.2.01LAPIZ DE CARBON CON PUNTA 12/11,500UD83.425,130.000.0000.000.0012,000.005,130.00
    
8
44112005 - Libretas de ci(...)
2.3.9.2.01LIBRETAS RAYADAS 5X8. BLANCAS 100/1100UD4016.531,653.000.0018297.540.004,000.001,950.54
    
9
44112001 - Libretas de di(...)
2.3.9.2.01LIBRETAS RAYADAS 8 1/2 X 11. BLANCAS 100/1100UD7037.253,725.000.0018670.500.007,000.004,395.50
    
10
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01MARCADORES AZUL 12/1 (PERMANENTE)100UD3011.871,187.000.0018213.660.003,000.001,400.66
    
11
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.02MARCADORES NEGRO 12/1 (PERMANENTE) 100UD3011.871,187.000.0018213.660.003,000.001,400.66
    
12
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.9.2.01NOTAS DE PAPEL AUTOADHESIVO (POST-IT) 3X3 (VARIOS COLORES)100UD2823.452,345.000.0018422.100.002,800.002,767.10
    
13
60121104 - Papel bond par(...)
2.3.3.2.01PAPEL BOND 20 BLANCO. TAM. 8 1/2 X11 1,500RESMA200222333,000.000.001859,940.000.00300,000.00392,940.00
    
14
44122011 - Folders
2.3.9.2.01FOLDERS 8 1/2* 11 100/110,000UD52.6426,400.000.00184,752.000.0050,000.0031,152.00
    
15
14111515 - Papel para sum(...)
2.3.3.1.01PAPEL PARA MAQUINA SUMATORIA100UD5016.271,627.000.0018292.860.005,000.001,919.86
    
16
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01RESALTADOR AMARILLO DE ALTA CALIDAD50UD3012.08604.000.0018108.720.001,500.00712.72
    
17
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01RESALTADOR NARANJA. ALTA CALIDAD50UD3012.08604.000.0018108.720.001,500.00712.72
    
18
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01RESLATADOR ROSADO DE ALTA CALIDAD50UD3012.08604.000.0018108.720.001,500.00712.72
    
19
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01SOBRE MANILA P/ NOMINA NO.5 AMARILLO 2,500UD50.982,450.000.0018441.000.0012,500.002,891.00
    
20
44121618 - Tijeras
2.3.6.3.04TIJERAS P/ OFICINA 7 MANGO NEGRO. ALTA CALIDAD75UD7028.392,129.250.0018383.270.005,250.002,512.52
    
21
14121810 - Papeles carbón
2.3.3.1.01PAPEL CARBON25CAJ350146.613,665.250.0018659.750.008,750.004,325.00
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
491,425.72 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.992,600.72  DOP----View
2.3.3.1.016,244.86  DOP----View
2.3.6.3.042,512.52  DOP----View
2.3.3.2.01392,940.00  DOP----View
2.6.8.3.014,401.40  DOP----View
2.3.9.2.021,400.66  DOP----View
2.3.9.2.0181,325.56  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO UNICO491,425.72  DOPSeptiembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202311491,425.72  DOP