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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.762754 
Contract referenceAGRICULTURA-2023-00350 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA 
Goods 
Contract Start:
02/08/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
03/07/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
AGRICULTURA-DAF-CM-2023-0109 
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA 
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MINISTERIO DE AGRICULTURA. ESTE PROCESO VA DIRIGIDO A MIPYMES. 
DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO 
Gastables para Agricultura 
GoodsDominicana 
63,479.28 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
03/08/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
03/08/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
RES. LOS JARDINES, KM 6 1/2, AUTOPISTA DUARTE 809 DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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Esta orden comparte con las ordenes 0348 y 0349. Los documentos originales se encuentran en la orden-0348

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1627029 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
53,796.000.009,683.280.0081,578.4063,479.28
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01GRAPADORAS DE OFICINA48UD617.438218,336.000.00183,300.480.0029,635.2021,636.48
    
2
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01GRAPAS DE 1/2"24CAJ53.239936.000.0018168.480.001,276.801,104.48
    
6
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01CARPETAS BLANCAS DE 2" Y 3 ARGOLLAS48UD178.11256,000.000.00181,080.000.008,548.807,080.00
    
8
60121130 - Cuadernos de p(...)
2.3.3.2.01LIBRO RECORD DE 300 PAGINAS48UD203.91507,200.000.00181,296.000.009,787.208,496.00
    
9
60121130 - Cuadernos de p(...)
2.3.3.2.01LIBRO RECORD DE 500 PAGINAS48UD257.21959,360.000.00181,684.800.0012,345.6011,044.80
    
20
44121613 - Removedores de(...)
2.3.9.2.01SACA GRAPAS60UD33251,500.000.0018270.000.001,980.001,770.00
    
21
44121605 - Dispensadores (...)
2.3.9.2.01DISPENSADOR PARA CINTA ADHESIVA DE 3/448UD208.61004,800.000.0018864.000.0010,012.805,664.00
    
26
44101716 - Unidades de pe(...)
2.3.9.2.01PERFORADORA DE DOS HOYOS48UD166.51185,664.000.00181,019.520.007,992.006,683.52
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
185,905.54 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.065,182.56  DOP----View
2.3.9.2.01147,305.38  DOP----View
2.3.3.2.0133,417.60  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA185,905.54  DOPDiciembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1690486437344GVSlT1185,905.54  DOPLink