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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.771896 
Contract referencePROCURADURIA-2023-00216 
Contract description:MATERIALES DE OFICINA Y ARTICULOS, SEGÚN REQ. 023-2424 
Goods 
Contract Start:
01/09/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
19/12/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
PROCURADURIA-DAF-CM-2023-0099 
MATERIALES DE OFICINA Y ARTICULOS, SEGÚN REQ. 023-2424 
MATERIALES DE OFICINA Y ARTICULOS, SEGÚN REQ. 023-2424 
ESCUELA NACIONAL PENITENCIARIA 
PROCURADURIA-DAF-CM-2023-0099 
GoodsDominicana 
113,414.4 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
01/09/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
29/12/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
ALMACEN DE LA PGR 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1621508 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
106,983.000.006,431.400.00167,391.00113,414.40
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
44122011 - Folders
2.3.9.2.01(Unidad) Folder 8 1/2x115,000RESMA52.3511,750.000.0011,750182,115.000.0025,000.0013,865.00
    
2
14111514 - Blocs o cuader(...)
2.3.9.2.01Cuadernos con líneas de 200 paginas1,404UD844563,180.000.0063,18000.000.00117,936.0063,180.00
    
7
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01(Caja) lapiceros color azul117UD110698,073.000.008,07300.000.0012,870.008,073.00
    
15
14111514 - Blocs o cuader(...)
2.3.9.2.01Libreta post it de 3x340UD3019760.000.0076018136.800.001,200.00896.80
    
27
44121619 - Tajalápices ma(...)
2.3.9.2.01sacapunta eléctrico2UD7406901,380.000.001,38018248.400.001,480.001,628.40
 
(Requiere muestra)
  
    
29
45111601 - Señaladores
2.6.2.1.01Puntero laser9UD9452,40021,600.000.0021,600183,888.000.008,505.0025,488.00
 
(Ver ficha tecnica adjunta)
  
    
31
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01(Caja) Banditas (gomitas)10UD4024240.000.002401843.200.00400.00283.20
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
36,435.07 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.0111,505.80  DOP----View
2.3.9.2.023,128.53  DOP----View
2.3.3.1.0121,800.74  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  MATERIALES DE OFICINA Y ARTICULOS, SEGÚN REQ. 023-242436,435.07  DOPAgosto2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20232.3.3.1.01136,435.07  DOP