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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.764760
Contract reference
MIDE-2023-00476
Contract description:
Para ser utilizados en la reparación del baño de para alistados de la Inspectoría General de las Fuerzas Armadas.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
09/08/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/08/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MIDE-UC-CD-2023-0293
Request Title
Adquisición de materiales de plomería.
Description
Adquisición de materiales de plomería.
Business Operation
Dirección General de Ingeniera, MIDE.
Reply Reference
Jarey Supplies And Multi Services, EIRL._EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
10,732.35 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
09/08/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/08/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Para ser utilizados en la reparación del baño de para alistados de la Inspectoría General de las Fuerzas Armadas.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1626112 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
9,095.21
0.00
1,637.14
0.00
9,095.21
10,732.35
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
40141702 - Grifos
2.3.9.8.02
Llaves de monomando de lavamanos
2
UD
2,234.75
2,234.75
4,469.50
0.00
18
804.51
0.00
4,469.50
5,274.01
Comentarios proveedor:
Meridian.
2
40141731 - Boquillas
2.3.9.8.02
Boquillas fluxómetro de lavamanos
2
UD
983
983
1,966.00
0.00
18
353.88
0.00
1,966.00
2,319.88
Comentarios proveedor:
Meridian.
3
40141716 - Sifones en P
2.3.9.8.02
Sifón sencillo
2
UD
157.2
157.2
314.40
0.00
18
56.59
0.00
314.40
370.99
Comentarios proveedor:
Eastman.
4
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99
Tubo de silicón transparente
1
UD
823.5
823.5
823.50
0.00
18
148.23
0.00
823.50
971.73
Comentarios proveedor:
Lanco.
5
30111606 - Lechada de cem
(...)
30111606 - Lechada de cemento
2.3.6.1.01
Funda de derretido para cerámica
1
UD
1,521.81
1,521.81
1,521.81
0.00
18
273.93
0.00
1,521.81
1,795.74
Comentarios proveedor:
Kerecolor.
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_8/8/2023_1_22 p.m..Pdf
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EG1690380993387QPl6B.pdf
EG1690380993387QPl6B.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
10,732.35
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
971.73
DOP
----
View
2.3.6.1.01
1,795.74
DOP
----
View
2.3.9.8.02
7,964.88
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago único por transferencia.
10,732.35
DOP
Agosto
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1690380993387QPl6B
1
10,732.35
DOP
Vencido
Link