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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.762105 
Contract referenceMIREX-2023-00203 
Contract description:ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PERSONALIZADOS Y PINES PARA USO DE ESTE MINISTERIO. 
Goods 
Contract Start:
28/07/2023 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
MIREX-UC-CD-2023-0063 
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PERSONALIZADOS Y PINES PARA USO DE ESTE MINISTERIO. 
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PERSONALIZADOS Y PINES PARA USO DE ESTE MINISTERIO. 
DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES 
Logomotion, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
134,343 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
28/07/2023 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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Para la impresión del arte el oferente que resulte adjudicado deberá coordinar la aprobación de este con las áreas requirentes. La coordinación de entrega de estos artículos será con las áreas require

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1625856 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
113,850.000.0020,493.000.00136,160.00134,343.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
80141611 - Servicios de p(...)
2.3.9.9.05Bolsas con línea grafica 230UD19017540,250.000.00187,245.000.0043,700.0047,495.00
    
2
80141611 - Servicios de p(...)
2.3.9.9.05Lapicero con línea grafica 230UD2629066,700.000.001812,006.000.005,980.0078,706.00
    
3
80141611 - Servicios de p(...)
2.3.9.9.05Libretas con línea grafica 230UD350153,450.000.0018621.000.0080,500.004,071.00
    
4
80141611 - Servicios de p(...)
2.3.9.9.05Separadores de libros con línea grafica 230UD26153,450.000.0018621.000.005,980.004,071.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
70,800.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.0570,800.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago único 70,800.00  DOPSeptiembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1690462606337upqls170,800.00  DOPLink