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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.791919
Contract reference
SGN-2023-00035
Contract description:
ADQUISICION DE BEBIDAS E INSUMOS DE CONSUMO PARA USO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE JUNIO-AGOSTO 2023, SEGUN FICHA TECNICA ANEXA.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
03/11/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/04/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
SGN-UC-CD-2023-0022
Request Title
ADQUISICION DE BEBIDAS E INSUMOS DE CONSUMO PARA USO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE JUNIO-AGOSTO 2023
Description
ADQUISICION DE BEBIDAS E INSUMOS DE CONSUMO PARA USO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE JUNIO-AGOSTO 2023, SEGUN FICHA TECNICA ANEXA.
Business Operation
Departamento Administrativo Financiero
Reply Reference
PALMA MAGNA, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
79,748.23 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
03/11/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/04/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Winston Churchil No.75, Ed. J.F. Martinez Ensanche Piantini DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1625501 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
71,392.25
0.00
8,355.98
0.00
71,392.25
79,748.23
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
20 PAQUETE DE AZUCAR CREMA DE 5 LIBRAS
20
PAQ
203
203
4,060.00
0.00
16
649.60
0.00
4,060.00
4,709.60
2
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
15 PAQ. DE AZUCAR BLANCA DE 5 LIBRAS
15
PAQ
225
225
3,375.00
0.00
16
540.00
0.00
3,375.00
3,915.00
3
50161814 - Azúcar o susti
(...)
50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite
2.3.1.1.01
5 FUNDAS DE MENTAS VARIADAS
5
PAQ
128
128
640.00
0.00
18
115.20
0.00
640.00
755.20
4
50201706 - Café
2.3.1.1.01
100 PAQ. DE CAFE DE UNA LIBRA
100
PAQ
331
331
33,100.00
0.00
16
5,296.00
0.00
33,100.00
38,396.00
5
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
04 FRASCO DE AZUCAR DE DIETA LIQUIDA
4
UD
435
435
1,740.00
0.00
18
313.20
0.00
1,740.00
2,053.20
6
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
12 FRASCO DE CREMA PARA CAFE (FECHA DE VENCIMIENTO PROLONGADA)
12
UD
515
515
6,180.00
0.00
18
1,112.40
0.00
6,180.00
7,292.40
7
50171707 - Vinagres
2.3.1.1.01
3 GALONES DE VINAGRE DORADO
3
GAL
177
177
531.00
0.00
18
95.58
0.00
531.00
626.58
8
50201711 - Té instantáneo
2.3.1.1.01
10 CAJAS DE TE INSTANTANEO SURTIDA DE DIFERENTES SABORES
10
CAJ
130
130
1,300.00
0.00
18
234.00
0.00
1,300.00
1,534.00
9
50131701 - Productos de l
(...)
50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos
2.3.1.1.01
5 FUNDA DE LECHE EN POLVO 2,200GRAMOS (FECHA DE VENCIMIENTO PROLONGADA
5
UD
1,573.25
1,573.25
7,866.25
0.00
0
0.00
0.00
7,866.25
7,866.25
10
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
60 FARDO DE AGUA DE 16OZ 20/1
60
UD
210
210
12,600.00
0.00
0
0.00
0.00
12,600.00
12,600.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_25/7/2023_1_25 p.m..Pdf
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ACTA DE ADJUDICACION.PDF
ACTA DE ADJUDICACION.PDF
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CERTIFICADO DE CUOTA PARA COMPROMETER.pdf
CERTIFICADO DE CUOTA PARA COMPROMETER.pdf
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Orden de Compras cafe azucar.pdf
Orden de Compras cafe azucar.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
79,748.23
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
79,748.23
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO ADQUISICION DE BEBIDAS E INSUMOS DE CONSUMO PARA USO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE JUNIO-AGOSTO 2023
79,748.23
DOP
Julio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1690290793299BPjhS
1
79,748.23
DOP
Vencido
Link