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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.759591 
Contract referenceBomberos SDE-2023-00094 
Contract description:COMPRA DE (10) NEUMÁTICOS PARA USO EN LAS UNIDADES DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE 
Goods 
Contract Start:
20/07/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
21/08/2023 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
Bomberos SDE-UC-CD-2023-0091 
COMPRA DE (10) NEUMATICOS PARA USO EN LAS UNIDADES DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE 
COMPRA DE (10) NEUMÁTICOS PARA USO EN LAS UNIDADES DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE 
Departamento de Operaciones 
COMPRA DE (10) NEUMATICOS PARA USO EN LAS UNIDADES 
GoodsDominicana 
122,720 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
20/07/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
21/08/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. la pista No. 10 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1622853 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
104,000.000.0018,720.000.00104,000.00122,720.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
25172504 - Llantas para a(...)
2.3.5.3.01GOMAS 265/65R17 112H H/T4UD6,5006,50026,000.000.00184,680.000.0026,000.0030,680.00
    
2
25172504 - Llantas para a(...)
2.3.5.3.01GOMAS 195R14C 106/104R 8 LONAS4UD4,5004,50018,000.000.00183,240.000.0018,000.0021,240.00
    
3
25172504 - Neumáticos par(...)
2.3.5.3.01GOMAS 425/65R22.5 165K 20 LONAS2UD30,00030,00060,000.000.001810,800.000.0060,000.0070,800.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
122,720.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.5.3.01122,720.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  PAGO TOTAL122,720.00  DOPAgosto2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG16898822962074xyi81122,720.00  DOPLink