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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.759173
Contract reference
DGII-2023-00297
Contract description:
Servicio de reparación y corrección de avería en el banco de trasformadores de 500KVA del edificio Sede Central de la DGII
Type of Contract
Services
Contract Start:
19/07/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
15/12/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DGII-UC-CD-2023-0123
Request Title
Servicio de reparación y corrección de avería en el banco de trasformadores de 500KVA del edificio Sede Central de la DGII
Description
Servicio de reparación y corrección de avería en el banco de trasformadores de 500KVA del edificio Sede Central de la DGII
Business Operation
Dpto. Ingenieria
Reply Reference
Servicio de reparación y corrección de avería en e
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
199,447.14 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
19/07/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
15/12/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1621903 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
169,023.00
0.00
30,424.14
0.00
203,100.00
199,447.14
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
81101701 - Servicios de i
(...)
81101701 - Servicios de ingeniería eléctrica
2.2.8.7.01
Servicio de reparación y corrección Avería en el banco de Trasformadores, incluyendo lo siguiente: prueba de transformadores de 500kva, movimiento e instalación de transformador de 500kva, incluye servicio de grúa para el movimiento de transformadores
1
UD
115,100
102,112
102,112.00
0.00
18
18,380.16
0.00
115,100.00
120,492.16
2
81101701 - Servicios de i
(...)
81101701 - Servicios de ingeniería eléctrica
2.2.8.7.01
Suministro e instalación de cut-outs de 200 amp. 15kv
3
UD
11,800
10,200
30,600.00
0.00
18
5,508.00
0.00
35,400.00
36,108.00
3
81101701 - Servicios de i
(...)
81101701 - Servicios de ingeniería eléctrica
2.2.8.7.01
Suministro e instalación de fusibles de tipo cartucho t/k de 75amp
6
UD
5,000
2,800
16,800.00
0.00
18
3,024.00
0.00
30,000.00
19,824.00
4
81101701 - Servicios de i
(...)
81101701 - Servicios de ingeniería eléctrica
2.2.8.7.01
Suministro e instalación de fusibles de tipo cartucho t/k de 3amp
3
UD
2,200
1,400
4,200.00
0.00
18
756.00
0.00
6,600.00
4,956.00
5
81101701 - Servicios de i
(...)
81101701 - Servicios de ingeniería eléctrica
2.2.8.7.01
Suministro e instalación de fusibles de tipo cartucho t/k de 3amp
1
UD
16,000
15,311
15,311.00
0.00
18
2,755.98
0.00
16,000.00
18,066.98
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_19/7/2023_12_49 p.m..Pdf
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5.DGII-UC-CD-2023-0123-ACTA DE ADJUDICACION.pdf
5.DGII-UC-CD-2023-0123-ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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6.DGII-UC-CD-2023-0123-CUOTA A COMPROMETER.pdf
6.DGII-UC-CD-2023-0123-CUOTA A COMPROMETER.pdf
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ORDEN DE COMPRAS NO. 15669.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
199,447.14
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.8.7.01
199,447.14
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
CHEQUE
199,447.14
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
CC-CD-2023-0318
1
199,447.14
DOP
Vencido
ORDEN DE COMPRAS NO. 15669.pdf