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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.764845 
Contract referenceREPOL-2023-00019 
Contract description:Solicitud compra de Equipos Informáticos.- 
Goods 
Contract Start:
14/08/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/08/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
REPOL-UC-CD-2023-0016 
Solicitud compra de Equipos Informáticos.- 
Solicitud compra de Equipos Informáticos.- 
Gerencia de Computos 
Solicitud compra de Equipos Informáticos.-_EXT 
GoodsDominicana 
126,230 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
14/08/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/08/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Calle Lic. Rafael Ravelo, esq. Av. Correa y Cidrón, Zn. Universitaria, Plaza Seguridad Social P. N. 10103 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline15 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1621333 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
106,974.570.0019,255.430.00126,230.00126,230.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
43211507 - Computadores d(...)
2.6.1.3.01Computadores de escritorio i7 512GB SSD 5.1 Ghz1UD66,00055,932.255,932.200.001810,067.800.0066,000.0066,000.00
    
2
43211507 - Computadores d(...)
2.6.1.3.01Computadores de escritorio i5 512GB SSD 4.8 Ghz1UD54,00045,762.7145,762.710.00188,237.290.0054,000.0054,000.00
    
1
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01Cartuchos de tinta 105A Negro2UD3,1152,639.835,279.660.0018950.340.006,230.006,230.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
126,230.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.1.3.01120,000.00  DOP----View
2.3.9.2.016,230.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  Pago de Computadoras126,230.00  DOPAgosto2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG16897002141021TGq31126,230.00  DOPLink