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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.758648 
Contract referenceASDE-2023-00220 
Contract description:SOLICITUD DE COMPRA DE SILLAS Y MESAS PARA SER COLOCADAS EN EL ESPACIO ABIERTO DOÑA CHENCHA 
Goods 
Contract Start:
18/07/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
18/09/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
ASDE-DAF-CM-2023-0108 
SOLICITUD DE COMPRA DE SILLAS Y MESAS PARA SER COLOCADAS EN EL ESPACIO ABIERTO DOÑA CHENCHA 
SOLICITUD DE COMPRA DE SILLAS Y MESAS PARA SER COLOCADAS EN EL ESPACIO ABIERTO DOÑA CHENCHA 
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 
ASDE-DAF-CM-2023-0108 
GoodsDominicana 
280,499.04 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
18/07/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
18/09/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
CARR. MELLA KILOMETRO 7 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1620911 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
237,711.050.000.0042,787.99358,000.00280,499.04
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
56101522 - Sillas de braz(...)
2.6.1.1.01SILLAS MARRONES PLASTICAS150UD1,400894.9134,235.000.000.001824,162.30210,000.00158,397.30
    
2
56101519 - Mesas
2.2.5.3.04MESAS MARRONES PLASTICAS37UD4,0002,796.65103,476.050.000.001818,625.69148,000.00122,101.74
 
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Budget Settings

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Operation
General Source
280,499.04 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.1.1.01158,397.30  DOP----View
2.2.5.3.04122,101.74  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO UNICO280,499.04  DOPSeptiembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202311280,499.04  DOP