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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.764153 
Contract referenceFAD-2023-00220 
Contract description:Adquisición de materiales y equipos de limpieza. 
Goods 
Contract Start:
04/08/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
04/09/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
FAD-DAF-CM-2023-0120 
Adquisición de materiales y equipos de limpieza. 
Adquisición de materiales y equipos de limpieza. 
Almacen de Abastecimiento, FARD. 
Oferta de Adquisición de materiales y equipos de l 
GoodsDominicana 
1,195,487.5 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
04/08/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
04/09/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Base Aerea de San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline120 days 

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Para ser utilizado por las diferentes dependencias de esta institución, FARD.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1619042 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
1,013,125.000.00182,362.500.001,195,487.501,195,487.50
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01Suaper de algodon No. 32400UD342.2290116,000.000.001820,880.000.00136,880.00136,880.00
    
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01Escabas plásticas.200UD324.527555,000.000.00189,900.000.0064,900.0064,900.00
    
1
42281704 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01Saco de detergente 30 Lbs275UD1,9471,650453,750.000.001881,675.000.00535,425.00535,425.00
    
1
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Funda No. 100 Gls paq. 100/1 150UD1,062900135,000.000.001824,300.000.00159,300.00159,300.00
    
1
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Funda No. 55 Gls paq. 100/1 100UD94480080,000.000.001814,400.000.0094,400.0094,400.00
    
1
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Funda No. 17 Gls paq. 100/1 140UD41335049,000.000.00188,820.000.0057,820.0057,820.00
    
1
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Funda No. 35 Gls paq. 100/1 125UD560.547559,375.000.001810,687.500.0070,062.5070,062.50
    
1
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Papel higiénico jumbo 12/1 papel suave y absorbente, rollo de larga duración 100% biodegradable 30UD1,8291,55046,500.000.00188,370.000.0054,870.0054,870.00
    
1
52121602 - Servilletas
2.3.3.2.01Servilleta jumbo paq. 500/1100UD218.318518,500.000.00183,330.000.0021,830.0021,830.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Sources with specific destination
1,195,487.50 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.011,118,787.50  DOP----View
2.3.3.2.0176,700.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de materiales y equipos de limpieza.1,195,487.50  DOPJulio2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1689365230876uulc211,195,487.50  DOPLink