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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.757751 
Contract referenceCAMARA CUENTAS-2023-00083 
Contract description:Adquisición de materiales de oficina para uso de la institución 
Goods 
Contract Start:
14/07/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
14/07/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
CAMARA CUENTAS-DAF-CM-2023-0007 
Adquisición de materiales de oficina para uso de la institución 
Adquisición de materiales de oficina para uso de la institución 
Dirección Administrativa 
Adquisición de materiales de oficina para uso de l 
GoodsDominicana 
61,873.53 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
14/07/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
14/07/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos 00000 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1618344 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
52,435.200.009,438.330.00173,335.1061,873.53
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
4
44121605 - Dispensadores (...)
2.3.9.2.01GRAPADORA GRANDE P/200 HOJAS.10UD656.59765.697,656.900.00181,378.240.006,565.909,035.14
 
UNIDAD
  
    
13
44121605 - Dispensadores (...)
2.3.9.2.01MARCADOR PERMANENTE95UD3014.921,417.400.0018255.130.002,850.001,672.53
 
UNIDAD
  
    
21
44121605 - Dispensadores (...)
2.3.9.2.01CLIPS BILLETERO DE 2"100UD550108.1910,819.000.00181,947.420.0055,000.0012,766.42
 
CAJA/12
  
    
27
44121605 - Dispensadores (...)
2.3.9.2.01CERA PARA CONTAR60UD31.3230.511,830.600.0018329.510.001,879.202,160.11
 
UNIDAD
  
    
28
44121605 - Dispensadores (...)
2.3.9.2.01BANDITAS DE GOMA150UD33.622.033,304.500.0018594.810.005,040.003,899.31
 
CAJA/100
  
    
31
44121605 - Dispensadores (...)
2.3.9.2.01MEMORIA USB 32GB60UD850203.3912,203.400.00182,196.610.0051,000.0014,400.01
 
UNIDAD
  
    
32
44121605 - Dispensadores (...)
2.3.9.2.01MEMORIA USB 64GB60UD850253.3915,203.400.00182,736.610.0051,000.0017,940.01
 
UNIDAD
  
 
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Budget Settings

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Operation
Own resources
106,613.00 DOP
106,613.00 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.01693.84  DOP----View
2.3.9.2.01105,919.16  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  1106,613.00  DOPDiciembre2019
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
201611106,613.00  DOP