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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.764310 
Contract referenceHDSS-2023-00239 
Contract description:ADQUSICION DE MATERIAL GASTABLE PARA FARMACIA INTERNA-TRIMESTRE JULIO-SEPT 
Goods 
Contract Start:
07/08/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
12/10/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
HDSS-DAF-CM-2023-0035 
ADQUSICION DE MATERIAL GASTABLE PARA FARMACIA INTERNA-TRIMESTRE JULIO-SEPT 
ADQUSICION DE MATERIAL GASTABLE PARA FARMACIA INTERNA-TRIMESTRE JULIO-SEPT 
FARMACIA 
Mediclic, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
111,224.3 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
07/08/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
13/10/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C PEDRO FCO. BONO #9 CIBAO NORTE DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline90 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1617136 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
106,385.000.004,839.300.00260,008.50111,224.30
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
12352302 - Sales metálica(...)
2.3.7.2.99BAJANTE REGULADOR FLUJO /CONTROL300UD26026579,500.000.000.000.0078,000.0079,500.00
    
18
51181608 - Levotiroxina
2.3.4.1.01FORMOL GL3GAL501.54251,275.000.0018229.500.001,504.501,504.50
    
26
51181605 - Metimazol
2.3.4.1.01BAJA LENGUA ESTERIL2,000CAJ760.731,460.000.0018262.800.00152,000.001,722.80
    
29
51181605 - Metimazol
2.3.4.1.01AGUA OXIGENADA 3% GL10GAL183.61201,200.000.0018216.000.001,836.001,416.00
    
35
51181604 - Tirotropina
2.3.4.1.01CATETER #18 VENOSO PERIFERICO200UD34.2230.756,150.000.00181,107.000.006,844.007,257.00
    
42
51101836 - Propionato de (...)
2.3.4.1.01TABLILLA CANALIZACION50UD24.78211,050.000.0018189.000.001,239.001,239.00
    
60
51101836 - Propionato de (...)
2.3.4.1.01PAPEL ELECTRO TIPO-Z 90X90 CUADRIC R450UD371.731515,750.000.00182,835.000.0018,585.0018,585.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
40,350.10 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.4.1.0110,260.10  DOP----View
2.3.9.3.0130,090.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUSICION DE MATERIAL GASTABLE PARA FARMACIA INTERNA-TRIMESTRE JULIO-SEPT40,350.10  DOPSeptiembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023CC-219-2023140,350.10  DOP