Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.775719 
Contract referenceINPOSDOM-2023-00084 
Contract description:Adquisición de pinturas y materiales para pintar 
Goods 
Contract Start:
15/09/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
25/12/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-01-ComprasMenores 
INPOSDOM-DAF-CM-2023-0013 
Adquisición de pinturas y materiales para pintar  
Adquisición de pinturas y materiales para pintar  
administrativo 
TONOS Y COLORES_EXT 
GoodsDominicana 
116,497.32 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
15/09/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
06/11/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Heroes de Luperon esq. Rafael Damiron OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1615913 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
98,726.540.0017,770.780.00199,931.90116,497.32
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31211503 - Pinturas basad(...)
2.3.7.2.06Pintura acrílica arena 23 ( cubeta) 30UD6,239.993,151.9594,558.500.001817,020.530.00187,199.70111,579.03
    
5
27111909 - Espátulas
2.3.6.3.04Espatula metal 3 1/2 3UD212.491.94275.820.001849.650.00637.20325.47
    
7
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04Brocha # 25UD23672.79363.950.001865.510.001,180.00429.46
    
12
31211803 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06Thinner 5UD649407.332,036.650.0018366.600.003,245.002,403.25
    
13
23131506 - Ruedas para pu(...)
2.3.9.8.01Lija # 12010UD35442.14421.400.001875.850.003,540.00497.25
    
15
11162116 - Tela de fique (...)
2.3.2.1.01Estopa 10LB342.272.79727.900.0018131.020.003,422.00858.92
    
20
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04Tubo de Uretano2UD354171.16342.320.001861.620.00708.00403.94
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
30,835.48 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.0624,069.88  DOP----View
2.3.6.3.046,765.60  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de pinturas y materiales para pintar30,835.48  DOPSeptiembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20231130,835.48  DOP