Summary

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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.206886 
Contract referencePROMESECAL-2017-00407 
Contract description: 
Goods 
Contract Start:
15/12/2017 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
18/12/2017 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
PROMESECAL-DAF-CM-2017-0064 
Adquisición de materiales eléctricos para la automatización del Proyecto de las Farmacias del Pueblo. 
Adquisición de materiales eléctricos para la automatización del Proyecto de las Farmacias del Pueblo. 
Dpto. de Tecnología de la Información y Comunicación 
Comercializadora Netofa, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
185,850 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

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Delivery options 
Contract Start Date
 
Contract End Date
 
Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.375735 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
157,500.000.0028,350.000.00157,500.00185,850.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
43211601 - Cajas de inter(...)
2.6.1.3.01Regletas150UD1,0501,050157,500.000.001828,350.000.00157,500.00185,850.00
 
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3205CC18C2C2D351514BE54A45BF6551775B6E6E6D7614FB89972F0751E4102F