Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.764831 
Contract referenceCONANI-2023-00277 
Contract description:Adquisición de materiales ferreteros para uso exclusivo del departamento de servicios generales de la institución 
Goods 
Contract Start:
31/08/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CONANI-UC-CD-2023-0066 
Adquisición de materiales ferreteros para uso exclusivo del departamento de servicios generales de la institución 
Adquisición de materiales ferreteros para uso exclusivo del departamento de servicios generales de la institución 
Departamento Servicios Generales 
CONANI-UC-CD-2023-0066 
GoodsDominicana 
100,502.35 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido) 
Contract Start Date
31/08/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Máximo Gómez #154, Es. La Fe, Santo Domingo 2081 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1608319 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
85,171.480.0015,330.870.00204,914.00100,502.35
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
23101502 - Taladros
2.6.5.7.01Taldro inalambrico (Ver ficha tecnica)2UD13,5323,442.86,885.600.00181,239.410.0027,064.008,125.01
    
2
23101502 - Taladros
2.6.5.7.01Taladro inalambrico (Ver ficha tecnica)2UD6,10011,408.8822,817.760.00184,107.200.0012,200.0026,924.96
    
3
23101502 - Taladros
2.6.5.7.01Taladro rotromartillo (Ver ficha tecnica)2UD37,2004,7509,500.000.00181,710.000.0074,400.0011,210.00
    
4
47121610 - Máquina para l(...)
2.6.1.4.01Hidrolavadora (ver ficha tecnica)4UD11,2009,161.5336,646.120.00186,596.300.0044,800.0043,242.42
    
5
41113601 - Amperímetros
2.6.5.7.01Amperimetro3UD13,75000.000.00180.000.0041,250.000.00
    
6
47121903 - Accesorios par(...)
2.3.9.8.02Bolsas para aires acondicionados4UD1,3002,330.59,322.000.00181,677.960.005,200.0010,999.96
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
100,502.35 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.1.4.0143,242.42  DOP----View
2.3.9.8.0210,999.96  DOP----View
2.6.5.7.0146,259.97  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
277  Adquisición de materiales ferreteros para uso exclusivo del departamento de servicios generales de la institución100,502.35  DOPAgosto2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1691503842384gwSlk1100,502.35  DOPLink